H
anh chị giúp em trường hợp này với ah!
công ty em thành lập tháng 9/2010 ,Tháng 9 chỉ có đầu vào 133 = 10tr,không có đầu ra 3331. Vậy cuối tháng em có phải kết chuyển không ah?
sang tháng 10, cty em mới có phát sinh tài khoản 3331 = 20 triệu( không phat sinh đầu vào 133). em làm bút toán nào ạ? nếu hàng tháng mình kết chuyển thuế GTGT thì cuối năm 31/12/2010 mình có phải làm bút toán kết chuyển nào nữa không ạ?
Em cảm ơn nhiều nhé!
công ty em thành lập tháng 9/2010 ,Tháng 9 chỉ có đầu vào 133 = 10tr,không có đầu ra 3331. Vậy cuối tháng em có phải kết chuyển không ah?
sang tháng 10, cty em mới có phát sinh tài khoản 3331 = 20 triệu( không phat sinh đầu vào 133). em làm bút toán nào ạ? nếu hàng tháng mình kết chuyển thuế GTGT thì cuối năm 31/12/2010 mình có phải làm bút toán kết chuyển nào nữa không ạ?
Em cảm ơn nhiều nhé!

