Kế toán chi phí

  • Thread starter Do Van Mai
  • Ngày gửi
D

Do Van Mai

Sơ cấp
24/2/11
16
0
0
42
Tp Hai Duong
Chúc Anh/chị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
Vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nên mong cả nhà chỉ bảo cho mình với. Cty mình kinh doanh về cung cấp dịch vụ khách sạn.
- Khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhân viên thu ngân xuất hoá đơn với số tiền là: 2 300 000 (Bao gồm 10% VAT) thì mình căn cứ vào HĐ để định khoản là:
Nợ TK 131: 2 300 000
Có TK 511: 2 090 909
Có TK 333: 209 091
- Khách hàng trả tiền thì định khoản:
Nợ TK 111, 112: 2 300 000
Có TK 131: 2 300 000
Nhưng phần ghi nhận giá vốn thì mình băn khoăn cả nhà ạ! Khi đi học thì mình sẽ ghi nhận đồng thời với việc ghi nhận doanh thu nhưng trong quá trình làm thực tế trên phần mềm kế toán thì mình có phải làm chi tiết như thế không ạ! Nếu tương ứng với DT 2 090 909 mà mình cũng phải ghi nhận giá vốn tương ứng với nó thì rất khó khăn cho mình. Công ty mình nhập rất nhiều hàng hoá rất lắt nhắt.
Mình hiểu thế này ko biết có áp dụng được không ạ! Ví dụ: Trong tháng 01/2011 DT của công ty là: 2tỷ, trong tháng mình sẽ tập hợp vào TK 156 và cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 tương ứng với DT 2tỷ được không ạ!
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hatdecuoi

Sơ cấp
1/12/09
38
0
0
Ha noi
Chúc Anh/chị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
Vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nên mong cả nhà chỉ bảo cho mình với. Cty mình kinh doanh về cung cấp dịch vụ khách sạn.
- Khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhân viên thu ngân xuất hoá đơn với số tiền là: 2 300 000 (Bao gồm 10% VAT) thì mình căn cứ vào HĐ để định khoản là:
Nợ TK 131: 2 300 000
Có TK 511: 2 090 909
Có TK 333: 209 091
- Khách hàng trả tiền thì định khoản:
Nợ TK 111, 112: 2 300 000
Có TK 131: 2 300 000
Nhưng phần ghi nhận giá vốn thì mình băn khoăn cả nhà ạ! Khi đi học thì mình sẽ ghi nhận đồng thời với việc ghi nhận doanh thu nhưng trong quá trình làm thực tế trên phần mềm kế toán thì mình có phải làm chi tiết như thế không ạ! Nếu tương ứng với DT 2 090 909 mà mình cũng phải ghi nhận giá vốn tương ứng với nó thì rất khó khăn cho mình. Công ty mình nhập rất nhiều hàng hoá rất lắt nhắt.
Mình hiểu thế này ko biết có áp dụng được không ạ! Ví dụ: Trong tháng 01/2011 DT của công ty là: 2tỷ, trong tháng mình sẽ tập hợp vào TK 156 và cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 tương ứng với DT 2tỷ được không ạ!
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà ạ!

Tập hợp giá vốn không khó lắm, bạn nên theo dõi chi tiết cho dù lắt nhắt như vậy mới đảm bảo chính xác được. Doanh thu 2tỷ, cuối kỳ bạn tập hợp vào 632 tương ứng 2 tỷ thì cũng được, nhưng bạn phải cân đối chuẩn về chi phí thì lãi sẽ ít đi.
 

Xem nhiều