Thắc mắc về thay đổi chế độ kế toán cũ và mới, hình thức sổ kế toán áp dụng

  • Thread starter byd
  • Ngày gửi
B

byd

Sơ cấp
24/8/10
19
0
1
Hà Nội
các anh chị cho em hỏi chút.

Khi chuyển đổi hình thức kế toán cũ năm 2006 sang áp dụng theo 15 hoặc 48, công ty có phải làm thủ tục đăng ký với thuế hay cơ quan nào đó về chế độ kế toán áp dụng theo 15 hoặc 48, cũng như hình thức sổ kế toán áp dụng không? Vì công ty mình kế toán cũ lúc áp dụng theo 48, lúc thì theo 15 và ko thống nhất về hình thức sổ kế toán. Mong các bạn chỉ giúp. :wall:

Một vấn đề nữa là: khi muốn thay đổi cơ cấu cam kết góp vốn giữa các thành viên trong công ty cổ phần (ví dụ như trước đây tỷ lệ cam kết góp vốn là: 30%; 20%; 10% và 40% , ) nay muốn thay đổi tỷ lệ này thì cần làm những thủ tục gì? :wall:

Cảm ơn rất nhiều

(xin lỗi admin vì ko biết bài viết này có đúng box không, nếu không đúng xin chuyển dùm và thông báo cho mình với. Cảm ơn!)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
các anh chị cho em hỏi chút.

Khi chuyển đổi hình thức kế toán cũ năm 2006 sang áp dụng theo 15 hoặc 48, công ty có phải làm thủ tục đăng ký với thuế hay cơ quan nào đó về chế độ kế toán áp dụng theo 15 hoặc 48, cũng như hình thức sổ kế toán áp dụng không? Vì công ty mình kế toán cũ lúc áp dụng theo 48, lúc thì theo 15 và ko thống nhất về hình thức sổ kế toán. Mong các bạn chỉ giúp. :wall:
Khi chuyển đổi áp dụng chế độ kế toán, phải thông báo (bằng văn bản) cho CQ thuế trực tiếp quản lý DN, chế độ kế toán phải được áp nhất quán trong cùng niên độ.
Một vấn đề nữa là: khi muốn thay đổi cơ cấu cam kết góp vốn giữa các thành viên trong công ty cổ phần (ví dụ như trước đây tỷ lệ cam kết góp vốn là: 30%; 20%; 10% và 40% , ) nay muốn thay đổi tỷ lệ này thì cần làm những thủ tục gì? :wall:

Cảm ơn rất nhiều

(xin lỗi admin vì ko biết bài viết này có đúng box không, nếu không đúng xin chuyển dùm và thông báo cho mình với. Cảm ơn!)

Làm thủ tục thay đổi vốn tại Sở KH-DT.
 
M

moon570

Sơ cấp
19/5/09
6
0
1
46
HCM
DN mình cũng có trường hợp này, vì lý do tính chất ngành nghề phải áp dụng QD 15 thay vì QD 48.Hiện tại công ty của mình muốn chuyển đổi cho phù hợp thì phải làm thế nào ạ
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Từ chế độ kế toán (QD 15 or QD 48) này sang chế độ kế toán hiện hành
Phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình và phải thực hiện ổn định chế độ kế tóan (QD 15 or QD 48) ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Xem đoạn tô màu đỏ theo bài viết. Kha kha kha
Nhiều DN không thực hiện "thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình" thì bị xử lý như thế nào hả bạn VTM??? Ẹc ẹc ẹc. Cơ quan thuế làm sao biết được DN đang áp dụng chế độ kế toán nào? DN hoặc cơ quan thuế có lưu giữ "Hồ sơ pháp lý ban đầu của DN đăng ký về chế độ kế toán không"? Họ chỉ biết xuống kiểm tra để thu NSNN thôi VTM ạ. Còn không thực hiện "thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình", giỏi lắm thì bị xử phạt hành chính thôi. Ẹc ẹc ẹc. Vừa rồi, tôi phát hiện DN năm 2010 đã chuyển đổi chế độ kế toán từ 48 sang 15 và không thực hiện đăng ký lại chế độ kế toán áp dụng cho DN và đầu năm 2011 tôi đã làm thông báo cho cơ quan thuế về chế độ kế toán áp dụng 48 sang 15 từ đầu năm 2010 thì cơ quan thuế không nhận. Lý do: Không được báo lùi lại thời gian!!!:wall::wall: DN Khi phát hiện thiếu sót có quyền đăng ký với cơ quan thuế trước khi thanh kiểm tra, sao không nhận hả bạn VTM. Làm khó nhau nhỉ??? Tôi lặng lẽ đành mang hồ sơ về để lưu trữ vào kho!!!

Chổ màu đỏ của bạn thì không có gì đáng nói rồi vì nó là qui định tối thiểu về thời gian cần thiết để DN chuyển đổi từ chế độ kế toán này sang chế độ kế toán khác.
Còn chổ màu đỏ của tôi với ý là: trong cùng một năm thì không thể lúc thì làm QD 15 lúc thì làm QD 48, như bài hỏi của chủ topic;
Vì công ty mình kế toán cũ lúc áp dụng theo 48, lúc thì theo 15 và ko thống nhất về hình thức sổ kế toán. Mong các bạn chỉ giúp.
Trường hợp này:
DN mình cũng có trường hợp này, vì lý do tính chất ngành nghề phải áp dụng QD 15 thay vì QD 48.Hiện tại công ty của mình muốn chuyển đổi cho phù hợp thì phải làm thế nào ạ
Mẫu đăng ký thay đổi chế độ kế toán DN.
Làm CV theo mẫu trên và nộp cho CQ thuế.
 
B

binhthuantoday09

Guest
2/11/09
18
0
0
33
binh thuan
Từ chế độ kế toán (QD 15 or QD 48) này sang chế độ kế toán hiện hành
Phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình và phải thực hiện ổn định chế độ kế tóan (QD 15 or QD 48) ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Xem đoạn tô màu đỏ theo bài viết. Kha kha kha
Nhiều DN không thực hiện "thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình" thì bị xử lý như thế nào hả bạn VTM??? Ẹc ẹc ẹc. Cơ quan thuế làm sao biết được DN đang áp dụng chế độ kế toán nào? DN hoặc cơ quan thuế có lưu giữ "Hồ sơ pháp lý ban đầu của DN đăng ký về chế độ kế toán không"? Họ chỉ biết xuống kiểm tra để thu NSNN thôi VTM ạ. Còn không thực hiện "thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình", giỏi lắm thì bị xử phạt hành chính thôi. Ẹc ẹc ẹc. Vừa rồi, tôi phát hiện DN năm 2010 đã chuyển đổi chế độ kế toán từ 48 sang 15 và không thực hiện đăng ký lại chế độ kế toán áp dụng cho DN và đầu năm 2011 tôi đã làm thông báo cho cơ quan thuế về chế độ kế toán áp dụng 48 sang 15 từ đầu năm 2010 thì cơ quan thuế không nhận. Lý do: Không được báo lùi lại thời gian!!!:wall::wall: DN Khi phát hiện thiếu sót có quyền đăng ký với cơ quan thuế trước khi thanh kiểm tra, sao không nhận hả bạn VTM. Làm khó nhau nhỉ??? Tôi lặng lẽ đành mang hồ sơ về để lưu trữ vào kho!!!

Cán bộ thuế có đời nào xuống kiểm tra "hồ sơ pháp lý kế toán ban đầu:wall::wall::wall:" của đơn vị đâu? Họ chỉ biết xuống kiểm tra để chống thất thu và truy thu thêm ngân sách nhà nước mà thôi.:a_ok_d::020:
Các bạn có cần thiết vạch áo "đăng ký lại chế độ kế toán áp dụng cho DN" cho người xem không? Các bạn vô tình, chả khác nào vẽ đường "phất cờ cho hươu" đua hạch sách, chịt cổ doanh nghiệp. Còn đã nói thì nói cho hết luôn thể, liệu kế toán DN bạn có thực hiện tuân thủ các pháp lệnh về kế toán, các hướng dẫn ghi chép ban đầu về chứng từ sổ sách kế toán. Ví dụ: In sổ sách ra có cần chữ ký của Giám đốc (đại diện pháp luật),...Nên giả nai "tơ" là tốt nhất cứ vâng vâng dạ dạ và tùy cơ ứng biến và nên nhớ cho:"Miếng trầu là đầu câu chuyện".
 
Sửa lần cuối:
L

loanmegalink

Sơ cấp
15/6/09
42
0
0
44
Hà Nội
Cán bộ thuế có đời nào xuống kiểm tra "hồ sơ pháp lý kế toán ban đầu:wall::wall::wall:" của đơn vị đâu? Họ chỉ biết xuống kiểm tra để chống thất thu và truy thu thêm ngân sách nhà nước mà thôi.:a_ok_d::020:
Các bạn có cần thiết vạch áo "đăng ký lại chế độ kế toán áp dụng cho DN" cho người xem không? Các bạn vô tình, chả khác nào vẽ đường "phất cờ cho hươu" đua hạch sách, chịt cổ doanh nghiệp. Còn đã nói thì nói cho hết luôn thể, liệu kế toán DN bạn có thực hiện tuân thủ các pháp lệnh về kế toán, các hướng dẫn ghi chép ban đầu về chứng từ sổ sách kế toán. Ví dụ: In sổ sách ra có cần chữ ký của Giám đốc (đại diện pháp luật),...Nên giả nai "tơ" là tốt nhất cứ vâng vâng dạ dạ và tùy cơ ứng biến và nên nhớ cho:"Miếng trầu là đầu câu chuyện".

Thế bạn ơi hạch toán giữa QĐ 15 và 48 giống nhau ah? chẳng lẽ khi nhìn vào bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính lại không phân biệt đc đâu là QĐ 15 và QĐ 48?
 
B

binhthuantoday09

Guest
2/11/09
18
0
0
33
binh thuan
Thế bạn ơi hạch toán giữa QĐ 15 và 48 giống nhau ah? chẳng lẽ khi nhìn vào bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính lại không phân biệt đc đâu là QĐ 15 và QĐ 48?

Điều tất nhiên việc hạch toán theo QD15 và 48 khác nhau rồi. Ở đây, tui muốn nói khi xem báo cáo tài chính của DN không nhẻ phải lật lại đóng hồ sơ "pháp lý kế toán ban đầu" của DN và liệu rằng DN có lưu trữ cái văn bản đăng ký chế độ kế toán ban đầu không? Và liệu rằng cán bộ thuế có lưu giữ tài liệu đăng ký này không? Chưa kể quá trình công tác bàn giao của kế toán trong DN hoặc giữa cán bộ thuế tại cùng 1 cơ quan thuế hoặc từ cơ quan thuế tại địa bàn này chuyển sang địa bàn khác thì liệu hồ sơ ấy có lưu trữ chuyển giao đầy đủ không? Khi tui nói vấn đề này thì các bạn cũng có quyền đặt tiếp câu hỏi, cứ căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính của DN liền kề để biết trước đây DN áp dụng chế độ kế toán nào cũng được.:021::021:

Hãy bình tĩnh đến nỗi kinh hoàng mà tìm giải pháp tối ưu nhất để có những câu trả lời ứng xử phù hợp cho mỗi trường hợp. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Làm kế toán phải biết tùy nghi xử lý không cứng ngắt các nguyên tắc lỗi thời. Nếu tuân thủ nguyên tắc thì khi tiếng còi thổi lên chắc gì không vi phạm. Gởi tặng bạn 2 câu làm cẩm nang ứng xử trong công tác kế toán để tiếp các cơ quan ban ngành:

"Quét nhà ra rác" - "Miếng trầu là đầu câu chuyện"

Good luck.
 
Sửa lần cuối:
L

loanmegalink

Sơ cấp
15/6/09
42
0
0
44
Hà Nội
Điều tất nhiên việc hạch toán theo QD15 và 48 khác nhau rồi. Ở đây, tui muốn nói khi xem báo cáo tài chính của DN không nhẻ phải lật lại đóng hồ sơ "pháp lý kế toán ban đầu" của DN và liệu rằng DN có lưu trữ cái văn bản đăng ký chế độ kế toán ban đầu không? Và liệu rằng cán bộ thuế có lưu giữ tài liệu đăng ký này không? Chưa kể quá trình công tác bàn giao của kế toán trong DN hoặc giữa cán bộ thuế tại cùng 1 cơ quan thuế hoặc từ cơ quan thuế tại địa bàn này chuyển sang địa bàn khác thì liệu hồ sơ ấy có lưu trữ chuyển giao đầy đủ không? Khi tui nói vấn đề này thì các bạn cũng có quyền đặt tiếp câu hỏi, cứ căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính của DN liền kề để biết trước đây DN áp dụng chế độ kế toán nào cũng được.:021::021:

Hãy bình tĩnh đến nỗi kinh hoàng mà tìm giải pháp tối ưu nhất để có những câu trả lời ứng xử phù hợp cho mỗi trường hợp. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Làm kế toán phải biết tùy nghi xử lý không cứng ngắt các nguyên tắc lỗi thời. Nếu tuân thủ nguyên tắc thì khi tiếng còi thổi lên chắc gì không vi phạm. Gởi tặng bạn 2 câu làm cẩm nang ứng xử trong công tác kế toán để tiếp các cơ quan ban ngành:

"Quét nhà ra rác" - "Miếng trầu là đầu câu chuyện"

Good luck.

Cám ơn bạn đã tặng cho tớ 2 câu chẳng có ý nghĩa tẹo nào?
Bạn thử đặt hoàn cảnh của bạn vào trường hợp khi cơ quan thuế xuống quyết toán, báo cáo tài chính năm thì theo QĐ 48, năm thì theo QĐ 15. thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Cũng biết làm kế toán phải biết tuỳ cơ ứng biến. Có mấy cái lỗi vớ vẩn này mà cũng phải tìm các giải pháp tối ưu thì cũng .......
Đây là diễn đàn chúng ta nên có những câu trả lời mang hướng tích cực và xây dựng. Chứ không phải là nơi để tặng nhau mấy câu nói vô thưởng vô phạt.
 
Sửa lần cuối:
B

binhthuantoday09

Guest
2/11/09
18
0
0
33
binh thuan
Cám ơn bạn đã tặng cho tớ 2 câu chẳng có ý nghĩa tẹo nào?
Bạn thử đặt hoàn cảnh của bạn vào trường hợp khi cơ quan thuế xuống quyết toán, báo cáo tài chính năm thì theo QĐ 48, năm thì theo QĐ 15. thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Cũng biết làm kế toán phải biết tuỳ cơ ứng biến. Có mấy cái lỗi vớ vẩn này mà cũng phải tìm các giải pháp tối ưu thì cũng .......
Đây là diễn đàn chúng ta nên có những câu trả lời mang hướng tích cực và xây dựng. Chứ không phải là nơi để tặng nhau mấy câu nói vô thưởng vô phạt.

Kou đã nói thế, thì tớ cũng đành pó tay với kou. Kou hiểu 1 mà không chịu bước thêm để tìm hiểu 9 phần còn lại. Tớ không tranh luận cùng kou về câu nói vô thưởng vô phạt nơi này. Kou hãy bình tĩnh đến nỗi kinh hoàng để có những hướng xử lý tốt hơn. Rất mong gặp lại kou trong thời gian sớm nhất. Thân.
 
Các chi phí để lập báo cáo tài chính năm

Em chào các anh chị! Achị cho em hỏi chút là công ty em mới thành lập và kinh doanh về lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị y tế. Mới chỉ phát sinhcác chi phí như cước gửi hàng, EMS và 1 số những phí khác nhưng chỉ có biên lai, ko có HĐ achị ah. Nếu em làm thêm 1 giấy đề nghị thanh toán kèm với những biên lai đó thì em có thể hạch toán vào chi phí để làm báo cáo tài chính ko ạ. Như thế có là chi phí hợp lệ ko ah. Xin các anh chị trả lời giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ.
 
B

byd

Sơ cấp
24/8/10
19
0
1
Hà Nội
cảm ơn tất cả, mình sẽ tìm hiểu kỹ lại và sẽ nhờ các bạn tiếp.
 
piously

piously

Guest
12/5/09
34
0
6
TP HCM
Em chào các anh chị! Achị cho em hỏi chút là công ty em mới thành lập và kinh doanh về lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị y tế. Mới chỉ phát sinhcác chi phí như cước gửi hàng, EMS và 1 số những phí khác nhưng chỉ có biên lai, ko có HĐ achị ah. Nếu em làm thêm 1 giấy đề nghị thanh toán kèm với những biên lai đó thì em có thể hạch toán vào chi phí để làm báo cáo tài chính ko ạ. Như thế có là chi phí hợp lệ ko ah. Xin các anh chị trả lời giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ.

Các chi phi như bạn nói bạn phải yêu cầu lấy hoá đơn chứng từ cụ thể, phí gửi hàng EMS ít hay nhiều của cty nào hay bưu điện phải có hoá đơn do bên cty bạn ko yêu cầu. Còn phí khác liên quan đến nhập nhẩu thì đã có chứng từ cụ thể của Hải quan. Cty bạn làm ji cũng phải yêu cầu khách hàng xuất hoá đơn, những biên lai bạn nói đó có đăng ký hay chưa? hay chỉ là biên lai bình thường khách hàng tự phát hành ko đăng ký. Một số biên lai đăng ký như: vé xe, tàu.... nhưng thường người ta ko đưa vào CP thể hiện trên sổ sách kê toán vì CP này thường ít và giấy tờ phức tạp.
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
969
159
43
Mây và núi!!!
Em chào các anh chị! Achị cho em hỏi chút là công ty em mới thành lập và kinh doanh về lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị y tế. Mới chỉ phát sinhcác chi phí như cước gửi hàng, EMS và 1 số những phí khác nhưng chỉ có biên lai, ko có HĐ achị ah. Nếu em làm thêm 1 giấy đề nghị thanh toán kèm với những biên lai đó thì em có thể hạch toán vào chi phí để làm báo cáo tài chính ko ạ. Như thế có là chi phí hợp lệ ko ah. Xin các anh chị trả lời giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ.
Bạn nên đề nghị sếp soạn thảo 1 định mức (quy chế) chi tiêu nội bộ để sau này các chi phí ko có hóa đơn còn có thể đc hợp lý hóa, đối vs vé xe, vé tàu ..thì bạn làm qđ công tác (giấy đi đường) kẹp vào (nhớ ghi đủ thông tin giấy đi đường, có đóng dấu xác nhận nơi đến nhé)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA