Quyết toán công trình theo tiến độ và tính giá thành công trình khi còn dở dang cuối kỳ

  • Thread starter blocknam
  • Ngày gửi
B

blocknam

Sơ cấp
28/2/11
11
0
1
Tan binh - TP Thai binh
Quyết toán công trình theo tiến độ thực hiện công việc và khi công trình còn dở dang
E xin chào các anh chị! Xin nhờ anh chị chỉ giúp em tình huống sau: Cty em có một hợp đồng xây dựng công trình khách sạn Thái Bình
- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo tiến độ thực hiện công việc;
+ Thanh toán lần 1: 30% giá trị hợp đồng khi HĐ được ký và bên em xuất hoá đơn ghi: tạm ứng 30% giá trị thi công công trình khách sạn Thái Bình cho chủ đầu tư.
+ Thanh toán lần 2: 50% giá trị HĐ khi thi công được 50% khối lượng công việc và xuất hoá đơn ghi: tạm ứng 50% giá trị thi công công trình khách sạn Thái Bình cho chủ đầu tư.
Như vậy còn 20% giá trị công trình khách Thái Bình chưa hoàn thành và còn dở dang.
Hợp đồng ký ngày16/06/2009,thời gian thực hiện HĐ ngay sau khi HĐ được ký, kết thúc theo tiến độ Chủ đầu tư và bên A yêu cầu.
Với những nội dung như vậy thì em phải hạch toán doanh thu và chi phí như thế nào ạ theo từng lần tạm ứng ghi trên hoá đơn xuất cho chủ đầu tư và 20% giá trị công trình còn dở dang thì hạch toán như thế nào ạ? Anh chị làm ơn chỉ giúp em định khoản và quyết toán công trình này. Em mới đi làm nên không có kinh nghiệm gì. Xin cảm ơn anh chị!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
các công trình xây dựng khi xác định doanh thu và chi phí đều dựa trên sổ sách dự toán chi phí thi công trước khi công trình được thi công.bạn xem bản dự toán công trình ở công ty bạn sẽ rõ
 
B

blocknam

Sơ cấp
28/2/11
11
0
1
Tan binh - TP Thai binh
bạn có thể nói rõ hơn cho mình được ko?

cụ thể bây giờ mình phải tập hợp chi phí như thế nào cho từng lần thanh toán để tính giá thành từng lần. có phải dựa vào bảng quyết toán vật tư chi phí từng lần và biên bản nghiệm thu KL từng lần đúng ko? cụ thể khoản mục NVL, nhân công TT, SXC, chi phí máy thi công tính như thế nào? Cám ơn bạn nhé!
 
Sửa lần cuối:
T

thuongthuongdang

Guest
11/1/11
2
0
0
38
Hải Phòng
Chào cả nhà, mình phát hiện ra tháng 1,2 năm 2010 chị kế toán cũ kê khai thừa số thuế GTGT đầu vào, mà tháng 2/2010 mình lại nộp tờ khai thuế rồi. Vậy mình làm điều chỉnh thuế vào tháng 03 được không nhỉ? Cảm ơn mọi người, mình mới ra trường nên chưa biết xử lý thế nào. Giúp mình với nhé! cảm ơn các bạn nhiều
 
N

nguyenhong12

Trung cấp
18/3/11
109
1
0
36
đồng nai
bạn sẽ điều chỉnh vào tháng 3 được vì theo quy định thì mình có thể kê khai bổ sung vào PL 01-KHBS để điều chỉnh số thuế tăng giảm cho tháng 3, ô số (37)
 
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
vì đặc thù của bên xây dựng là tài sảm lớn,không di chuyển đc và thường là tính giá thành khi xong từng giai đoạn,ví dụ như khi làm xong phần móng là phải có biên bản nghiêm thu và các khoản khác để tính giá thành rồi.cho nên làm kế toán bên xây dựng phải biết bóc tách công trình từng giai đoạn để có thể tính giá thành từng giai đoạn.đungs là phải dựa vàobangr quyết toán và biên bản kiểm nghiệm như bạn nói đấy.các khoản mục NLV,NCTT,SXC,...bạn dựa vào các chứng từ phất sinh như bảng thanh toán lương,khấu hao...để tập hợp và tính giá thành.còn doanh thu bạn dựa vào bản dự toán.
 

Xem nhiều