P
Chào các anh (chị)!
Hiện tại công ty em ký với bên nước ngoài 1 hợp đồng về "Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền" trị giá 240.000 USD trong 2 năm. Trong hợp đồng có ghi là mỗi tháng cty em trả 10.000 USD trong 2 năm (không phải trả góp). Mỗi tháng trong 10.000 USD đó, cty em nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài 1000 USD, 9000 USD còn lại sẽ được chuyển khoản cho bên đó. Em muốn hỏi là "Nhãn hiệu hàng hóa" được ghi nhận là TSCĐ vô hình? Em ĐK như thế này không biết có đúng không?
Khi ký hợp đồng :N2133/C331 : 240.000
Mỗi tháng trích khấu hao: N6424/C2143:10.000
Nộp thuế nhà thầu: N3338/C1111:1000
N331/C711,C3338:1000 => Không cân => Sai
Thanh toán: N331/C1122:9000
Khi nộp thuế nhà thầu, cty em được hưởng thù lao, thù lao này sẽ được ghi nhận vào TK 711?
Ở đây em không bàn đến vấn đề chênh lệch TGHĐoái, cuối năm đánh giá lại.
Mong các anh (chị) góp ý kiến giùm em. Em cảm ơn nhiều!
Hiện tại công ty em ký với bên nước ngoài 1 hợp đồng về "Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền" trị giá 240.000 USD trong 2 năm. Trong hợp đồng có ghi là mỗi tháng cty em trả 10.000 USD trong 2 năm (không phải trả góp). Mỗi tháng trong 10.000 USD đó, cty em nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài 1000 USD, 9000 USD còn lại sẽ được chuyển khoản cho bên đó. Em muốn hỏi là "Nhãn hiệu hàng hóa" được ghi nhận là TSCĐ vô hình? Em ĐK như thế này không biết có đúng không?
Khi ký hợp đồng :N2133/C331 : 240.000
Mỗi tháng trích khấu hao: N6424/C2143:10.000
Nộp thuế nhà thầu: N3338/C1111:1000
N331/C711,C3338:1000 => Không cân => Sai
Thanh toán: N331/C1122:9000
Khi nộp thuế nhà thầu, cty em được hưởng thù lao, thù lao này sẽ được ghi nhận vào TK 711?
Ở đây em không bàn đến vấn đề chênh lệch TGHĐoái, cuối năm đánh giá lại.
Mong các anh (chị) góp ý kiến giùm em. Em cảm ơn nhiều!

