Năm 2009 công ty em có xuất bán 1 ô tô là TSCĐ và đã ghi nhận doanh thu và năm 2009, chưa thu được tiền. Tuy nhiên sang đầu năm 2010, bên mua lại xuất trả lại tài sản trên. Như vậy thì hạch toán như thế nào ạ?
Năm 2009 công ty em có xuất bán 1 ô tô là TSCĐ và đã ghi nhận doanh thu và năm 2009, chưa thu được tiền. Tuy nhiên sang đầu năm 2010, bên mua lại xuất trả lại tài sản trên. Như vậy thì hạch toán như thế nào ạ?
Vây khi bạn xuất bán bạn đã làm gì? thì bây giờ làm ngược lại thôi, cái doanh thu năm 2009 đã ghi nhận, đã nộp thuế thì bây giờ điều chỉnh lại tờ khai thuế( điều chỉnh giảm doanh thu, giảm số thuế phải nộp đầu ra)