Đã có hoá đơn mua vào nhưng chưa có hoá đơn xuất ra

  • Thread starter lavender711
  • Ngày gửi
L

lavender711

Sơ cấp
26/10/10
2
0
0
Hà Nội
Hi cả nhà. Cty mình mới hoạt động T10/2010, đã có các hoá đơn mua hàng rồi nhưng công trình chưa thi công xong, mới chỉ có tạm ứng tiền của khách thôi. Vậy cuối năm mình có kết chuyển 154 sang 632 rồi sang 911 được không hay chỉ khi nào ghi nhận doanh thu 511 rồi thì mới được kết chuyển 632? Xin được tư vấn giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Hi cả nhà. Cty mình mới hoạt động T10/2010, đã có các hoá đơn mua hàng rồi nhưng công trình chưa thi công xong, mới chỉ có tạm ứng tiền của khách thôi. Vậy cuối năm mình có kết chuyển 154 sang 632 rồi sang 911 được không hay chỉ khi nào ghi nhận doanh thu 511 rồi thì mới được kết chuyển 632? Xin được tư vấn giúp đỡ.

Nguyên tắc phù hợp trong chuẩn mực chung của kế toán có nói rõ:


Chuẩn mực kế toán số 01_chuẩn mực chung nói:
Phù hợp

06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

==> Khi xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thì bạn mới kết chuyển giá vốn.

Thân!
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Hi cả nhà. Cty mình mới hoạt động T10/2010, đã có các hoá đơn mua hàng rồi nhưng công trình chưa thi công xong, mới chỉ có tạm ứng tiền của khách thôi. Vậy cuối năm mình có kết chuyển 154 sang 632 rồi sang 911 được không hay chỉ khi nào ghi nhận doanh thu 511 rồi thì mới được kết chuyển 632? Xin được tư vấn giúp đỡ.
Nếu hợp đồng không có điều khoản "nghiệm thu_bàn giao thanh toán theo hạng mục" thì chờ khi nào công trình hoàn thành (quyết toán NT, BG)=> xuất hoá đơn và thực hiện k/c.
Hiện Ct chưa hoàn thành, cuối năm chi phí cứ để 154.
 
L

lamquang111

Sơ cấp
11/3/11
4
0
0
HCM
Hi cả nhà. Cty mình mới hoạt động T10/2010, đã có các hoá đơn mua hàng rồi nhưng công trình chưa thi công xong, mới chỉ có tạm ứng tiền của khách thôi. Vậy cuối năm mình có kết chuyển 154 sang 632 rồi sang 911 được không hay chỉ khi nào ghi nhận doanh thu 511 rồi thì mới được kết chuyển 632? Xin được tư vấn giúp đỡ.
ứng chỉ là ứng :171: chứ chưa có hoá đơn mà KC j. Chớ có hoá đơn rồi KC sau nhé. :tungtangdichoi:
 

Xem nhiều