xin mọi người giúp đỡ e định khoản nghiệp vụ này với ạ!

  • Thread starter trans
  • Ngày gửi
T

trans

Guest
23/3/11
3
0
0
ha noi
Tại 1 DN hạch toán hàng tồn kho theo pp KKTX và tính thuế GTGT theo pp khấu trừ.trong tháng 2/năm N có nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
- Bộ phận sx báo hỏng một số công cụ, dụng cụ đã xuất dùng từ tháng 12/N-1, trị giá xuất dùng 6.000.000 đ, được sử dụng trong 6 tháng.Giá trị phế liệu nhập kho là 500.000 đ, bắt người phạm lỗi bồi thường 2.000.000 đ, phần còn lại kế toán tính vào chi phí trong tháng.

Xin mọi người giúp đỡ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bactay0168

bactay0168

Trung cấp
31/3/10
101
0
0
40
gia lai
Tại 1 DN hạch toán hàng tồn kho theo pp KKTX và tính thuế GTGT theo pp khấu trừ.trong tháng 2/năm N có nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
- Bộ phận sx báo hỏng một số công cụ, dụng cụ đã xuất dùng từ tháng 12/N-1, trị giá xuất dùng 6.000.000 đ, được sử dụng trong 6 tháng.Giá trị phế liệu nhập kho là 500.000 đ, bắt người phạm lỗi bồi thường 2.000.000 đ, phần còn lại kế toán tính vào chi phí trong tháng.

Xin mọi người giúp đỡ!

theo mình thì ĐK Nợ 627:1000.000
Nợ 154: 500.000
có 142: 500.000
đó là trong 1 tháng nha
bồi thưòng cho vào N 1388/C111,112,131:2000.000
còn lại cho vào 621,627, mọi ngườ góp ý thêm nha
 
S

sakura2412

Guest
25/4/10
1
0
0
Ha Noi
theo mình thì:
-vào tháng 12/N-1 khi xuất dùng ccdc thì ta đã đk:
Nợ TK 242: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
- phân bổ vào chi phí của tháng 12 và tháng 1 thì ta đk:
Nợ TK 627: 1.000.000
Có TK 242: 1.000.000
Đến tháng 2 CCDC đấy bị hỏng thì trong tháng 2 sẽ định khoản:
Nợ TK 152: (phế liệu thu hồi nhập kho):500.000
Nợ TK 138: ( tiền bồi thường): 2.000.000
Nợ TK 627: ( tính vào chi phí trong tháng): 1.500.000
Theo mình thì trong sẽ định khoản như vậy. Mong mọi người đóng góp ý kiến.
 
P

phukt07

Trung cấp
8/7/10
77
0
6
38
TPHCM
Theo mình thì hạch toán thế này:
N 627 1.500.000
N 138 2.000.000
N 152 500.000
C 242 4.000.000
Vậy là được rồi!
 
T

trans

Guest
23/3/11
3
0
0
ha noi
thanks moi nguoi nhiu.hihi. theo e nghi thi e dong y vs pac phukt07. co gi sai mong moi nguoi chi dan them.
 
T

tuanhai21

Sơ cấp
17/1/09
14
0
0
38
hồ chí minh
Tháng 2.
Nợ 627 1.000.000
Nợ 1388 2.000.000
Nợ 811 500.000
Nợ 152 500.000
Có 242 4.000.000
 
S

simplekt

Sơ cấp
29/3/10
17
0
0
hà nội
Tháng 2.
Nợ 627 1.000.000
Nợ 1388 2.000.000
Nợ 811 500.000
Nợ 152 500.000
Có 242 4.000.000

sao lại cho vào 811 500k hả b? trng khi họ nói số còn lại ng phạm lỗi bồi thường mà, mình nghĩ số còn lại hco hết vào TK 1388 chứ?
 
N

Nguyen thi lan anh

Guest
Tháng 2.
Nợ 627 1.000.000
Nợ 1388 2.000.000
Nợ 811 500.000
Nợ 152 500.000
Có 242 4.000.000

Em cũng đồng ý định khoản như vậy đó.
Cho em hỏi thêm là nếu công cụ phân bổ 1 lần, ví dụ:
Nợ 627: 6tr
Có 152: 6tr
Khi nhân viên làm hư và bắt bồi thương thì hạch toán sao ạ?
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Bạn hạch toán giảm chi phí 627 thôi
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Bạn hạch toán giảm chi phí 627 thôi
Sao lại chỉ giảm chi phí 627 thôi vậy Bác???? Còn giá trị phế liệu nhập kho, giá trị bồi thường và giá trị còn lại nữa không tính hả Bác
 
B

bruce2818

Guest
9/8/08
1
0
0
bd
Em cũng đồng ý định khoản như vậy đó.
Cho em hỏi thêm là nếu công cụ phân bổ 1 lần, ví dụ:
Nợ 627: 6tr
Có 152: 6tr
Khi nhân viên làm hư và bắt bồi thương thì hạch toán sao ạ?
Mình nghĩ là:
Nợ 1388/334 - số tiền bắt bồi thường
Có 627
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Sao lại chỉ giảm chi phí 627 thôi vậy Bác???? Còn giá trị phế liệu nhập kho, giá trị bồi thường và giá trị còn lại nữa không tính hả Bác
Bạn xem lại : trường hợp này tính hết một lần vào chi phí 627 (không còn giá trị còn lại), do đó khi có phế liệu thu hồi hoặc bắt bồi thường thì giảm chi phí thôi.
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Ý kiến của tôi như sau:

Tại tháng 12 năm N khi xuất CCDC HT
Nợ 242/có 153: 6tr
Tháng 12 năm N đã phân bổ 1tr:
Nợ 627/có 242: 1tr
Tháng 2 năm N-1 CCDC bị hỏng
-Nợ 1388/242: 2tr Phần bắt bồi thường
-Nợ TK 711/242: 0,5tr phần giá trị phế liệu thu hồi
-Nợ TK 627/242: 2,5tr
 
U

uehviettri

Guest
13/5/11
14
0
0
18
Hồ Chí Minh
Theo mình thì hạch toán thế này:
N 627 1.500.000
N 138 2.000.000
N 152 500.000
C 242 4.000.000
Vậy là được rồi!

Trong tháng 2 định khoản như vậy là đủ và chính xác, theo mình nghĩ thì không cần bổ sung thêm gì nữa

Ý kiến của tôi như sau:

Tại tháng 12 năm N khi xuất CCDC HT
Nợ 242/có 153: 6tr
Tháng 12 năm N đã phân bổ 1tr:
Nợ 627/có 242: 1tr
Tháng 2 năm N-1 CCDC bị hỏng
-Nợ 1388/242: 2tr Phần bắt bồi thường
-Nợ TK 711/242: 0,5tr phần giá trị phế liệu thu hồi
-Nợ TK 627/242: 2,5tr

Theo MrHung chưa thể hiện phần phế liệu nhập kho và bắt chi phí gánh chịu quá nhiều do chưa trừ phân bổ tháng 1/N
Phế liệu thu hồi không nên giảm thu nhập bất thường.
 

Xem nhiều