Bài toán kế toán - hạch toán - Xin giúp e với các pro ơi ^^

  • Thread starter nguyentamhau
  • Ngày gửi
N

nguyentamhau

Guest
5/4/11
1
0
0
35
dong nai
Đây là lần đầu tiên em gửi bài lên diễn đàn.Có thiếu xót j xin ban điều hành lượng thứ.
(Lần sau post bài, nhớ viết tiêu đề rõ ràng về nội dung bài viết - viết tiêu đề như bạn dễ đưa vào bài vi phạm nội Quy )
Em không phải là dân kế toán, nhưng e của e học kế toán.Có bài toán này, mong các pro giúp e một cách chi tiết nhất có thể để e chỉ lại cho e của em.^^
I. số dư đầu tháng 2 của 1 số TK:

-TK 155: 785.000 ( số lượng 1000 thành phẩm A)

-TK 157: 750.000

II. Các NV phát sinh trong kỳ

1. NK 9.000 TPA,tổng giá thành thực tế 6.215.000

2. Xuất bán 2.000 TPA, thu = Tiền mặt theo giá bán chưa thuế 1.900.000

3. Nhận tiền trả trước qua nhân hàng của công ty X 3.200.000

4.Xuất gửi bán cho công ty Y 3.000 TPA. Đơn giá bán chưa thuế 900

5. Xuất bán 1.000 TPA cho công ty M. Người mua chấp nhận tahnh toán theo giá chưa thuế 950

6. Xuất gửi bán cho công ty H 1.500TPA , đơn giá bán chưa thuế 920

7. Nhà máy A nhận hàng và trả tiền mua toàn bộ hàng gửi bán tháng trước với giá bán chưa thuế 11.050.000

8. Công ty Y nhận 3.000TPA, và thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng tiền mặt

9. Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ 1.200

10. Kế toán xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên, theo hệ thống kế toán kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ có thuế suất 10%, TP xuất kho theo pp bình quân gia quyền.

Thanks các pro nhìu nhìu ^^:005:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dang nhan ht88

Guest
22/3/11
0
0
0
Binh Dương
Bài này rất dễ mà: bạn định khoản ở nghiệp vụ 1: Sau đó tíh đơn giá bình quân, phương pháp tính thì chắc bạn cũng bít rồi mà. nếu tính ra thì đơn giá = 700. mấy nghiệp vụ sau bạn định khoản bình thường thế thôi, bạn đọc sách tí lá làm được thôi mà
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Mình thấy đây là những nghiệp vụ rất cơ bản về bán hàng và kc giá vốn để xd KQKD
Khi bán hàng bạn nhớ cộng thêm 10%VAT
Nợ 1111,1121,131...
Có 5111,5112
Có 3331
Đồng thời với việc kc giá vốn hàng bán
_ Nhận tiền trước qua NH của Cty X
Nợ 112
Có 131X
_ Xuất gửi bán
Nợ 157
Có 155 theo giá vốn
Sau khi bán được lô hàng bạn mới phản ánh DT và kc Nợ 632/Có 157 cho lô hàng này
......
Cuối cùng bạn kc DT và giá vốn vào TK 911 để xác định KQ
 
Q

QuynhLyna

Guest
29/10/09
7
1
0
hải phòng
Đây là lần đầu tiên em gửi bài lên diễn đàn.Có thiếu xót j xin ban điều hành lượng thứ.
(Lần sau post bài, nhớ viết tiêu đề rõ ràng về nội dung bài viết - viết tiêu đề như bạn dễ đưa vào bài vi phạm nội Quy )
Em không phải là dân kế toán, nhưng e của e học kế toán.Có bài toán này, mong các pro giúp e một cách chi tiết nhất có thể để e chỉ lại cho e của em.^^
I. số dư đầu tháng 2 của 1 số TK:

-TK 155: 785.000 ( số lượng 1000 thành phẩm A)

-TK 157: 750.000

II. Các NV phát sinh trong kỳ

1. NK 9.000 TPA,tổng giá thành thực tế 6.215.000

2. Xuất bán 2.000 TPA, thu = Tiền mặt theo giá bán chưa thuế 1.900.000

3. Nhận tiền trả trước qua nhân hàng của công ty X 3.200.000

4.Xuất gửi bán cho công ty Y 3.000 TPA. Đơn giá bán chưa thuế 900

5. Xuất bán 1.000 TPA cho công ty M. Người mua chấp nhận tahnh toán theo giá chưa thuế 950

6. Xuất gửi bán cho công ty H 1.500TPA , đơn giá bán chưa thuế 920

7. Nhà máy A nhận hàng và trả tiền mua toàn bộ hàng gửi bán tháng trước với giá bán chưa thuế 11.050.000

8. Công ty Y nhận 3.000TPA, và thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng tiền mặt

9. Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ 1.200 1.200.000 chắc bạn ghi nhầm thành 1.200 ak

10. Kế toán xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên, theo hệ thống kế toán kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ có thuế suất 10%, TP xuất kho theo pp bình quân gia quyền.

Thanks các pro nhìu nhìu ^^:005:

Định Khoản như sau :
1. Nợ TK 155 : 6.215.000
Có TK 154 : 6.215.000

2.ĐGBQ = ( 785.000+ 6.125.000)/( 1.000 + 9.000 )= 700
Giá t.tế xuất kho : 700x2000sp = 1.400.000
+ Nợ TK 111: 2.090.000
Có TK 511: 1.900.000
Có TK 333 : 190.000
+ Nợ TK 632: 1.400.000
Có TK 155 : 1.400.000

3. Nợ TK 112 : 3.200.000
Có TK 131 ( X): 3.200.000

4. Nợ TK 157 (Y) : 2.100.000 ( = 700x3000)
Có TK 155: 2.100.000

5. Nợ TK 111 : 1.045.000
Có TK 511 :950.000
Có TK 333: 95.000

Nợ TK 632: 700.000 ( = 1000x700)
Có TK 155: 700.000

6. Nợ TK 157 (H) : 1.050.000 (= 1.500x700)
Có TK 155 : 1.050.000

7. Nợ TK 111 : 12.155.000
Có TK 511 : 11.050.000
Có TK 333 : 1.105.000

Nợ TK 632 : 750.000
Có TK 157 : 750.000

8. Nợ TK 111 : 3.036.000
Có TK 511 : 2.760.000 ( = 3000x920 )
Có tk 333 : 276.000

Nợ TK 632 : 2.100.000
Có TK 157 (Y) : 2.100.000

9. Nợ TK 642 : 1.200.000
Có TK 111 : 1.200.000

10. Kết chuyển doanh thu
Nợ tk 511 : 16.660.000 ( = 1.900.000 + 950.000 + 11.050.000+ 2.700.000 )
Có TK 911 : 16.660.000

Kết chuyển chi phí
Nợ TK 911: 6.150.000
Có TK 632: 4.950.000 ( = 1.400.000 + 700.000+750.000+2.100.000)
Có TK 641: 1.200.000

Kết chuyển Lãi :
Nợ TK 911: 10.510.000 ( = 16.660.000- 6.150.000)
Có tk 421 : 10.510.000
 

Xem nhiều