Có bạn nhờ mình, mong mọi người giải đáp cùng cho bạn ấy nhé 
Chị cho e hỏi.e chi tiền mặt trong tháng 2 cho việc sửa máy tính, nhưng khi nhận hóa đơn thì họ xuất hđ tháng 3. vậy cái VAT mình hạch toán trong tháng 3. Chị chỉ e cách hạch toán trong tháng 2, tháng 3 cái nghiệp vụ này đi? E hạch toán như vậy nè,mà ko bik đúng sai . Cảm ơn chị
Tháng 2 e hạch toán ntn: Nợ TK 642(30): 875.000
Nợ TK 133(10): 87.500
Có 111(10): 962.500
Tháng 3 e hạch toán: Nợ TK 138(80): 87.500
Có 111(10): 87.500

