N
mọi người cho mình hỏi 1 vấn đề nhé:
khi công ty mình mua 1 TSCD vào tháng 1,do có 1 số lý do nên đến tháng 7 mình mới kê khai được thuế GTGT đầu vào, nhưng khi đó tháng 2 công ty mình đã bán TSCD đó đi rồi, vậy mình phải hạch toán và kê khai số thuế đó như thế nào?
khi công ty mình mua 1 TSCD vào tháng 1,do có 1 số lý do nên đến tháng 7 mình mới kê khai được thuế GTGT đầu vào, nhưng khi đó tháng 2 công ty mình đã bán TSCD đó đi rồi, vậy mình phải hạch toán và kê khai số thuế đó như thế nào?

