vấn đề về "đối tượng không chịu thuế" và "thuế suất 0%"

  • Thread starter vyhuynh90
  • Ngày gửi
V

vyhuynh90

Sơ cấp
29/4/10
3
0
0
35
HCM
chào anh chị em trong diễn đàn,

hiện nay công ty em đang gặp rắc rối lớn trong vấn đề hoàn thuế cần mọi người tư vấn giúp em.

công ty em ở HCM mua hàng (Vat 10% trên hóa đơn ) từ nhà máy trong HCM để xuất hàng cho công ty trong khu chế xuất Đà Nẵng (Vat 0% trên hóa đơn) (nay là KCN nhưng giấy phép hoạt động cua công ty khách hàng vẫn là KCX), do đó em phải làm thủ tục hoàn thuế.

em có mướn người làm dịch vụ tờ khai phía Đà Nẵng, năm 2010 áp dụng tờ khai màu hồng thì việc hoàn thuế không gây trở ngại.

từ 2011, áp dụng biểu khai màu xanh dương, em thấy họ khai phần 22 về thuế Nhập khẩu là "hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế theo điểm 3 điều 2 của Nghị định 87/2010/ ND-CP ngày 13/8/2010 " và khai phần 23 về Thuế GTGT là " hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế theo điểm 20 điều 5 của luật thuế GTGT 03/06/2008"



em xem điểm 20 điều 5 của luật thuế GTGT 03/06/2008 thì: " Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau." ==> em thấy công ty em không giống những trường hợp này.

theo như em biết thì nếu để là đối tượng không chịu thuế bên em sẽ không hoàn thuế được , mà phải để phần GTGT là thuế suất 0% mới hoàn được thuế phải không ạ??? anh chị có biết thì tư vấn giúp em với....!!!!

em thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
....
em có mướn người làm dịch vụ tờ khai phía Đà Nẵng, năm 2010 áp dụng tờ khai màu hồng thì việc hoàn thuế không gây trở ngại.

từ 2011, áp dụng biểu khai màu xanh dương, em thấy họ khai phần 22 về thuế Nhập khẩu là "hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế theo điểm 3 điều 2 của Nghị định 87/2010/ ND-CP ngày 13/8/2010 " và khai phần 23 về Thuế GTGT là " hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế theo điểm 20 điều 5 của luật thuế GTGT 03/06/2008"

em xem điểm 20 điều 5 của luật thuế GTGT 03/06/2008 thì: " Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau." ==> em thấy công ty em không giống những trường hợp này.

theo như em biết thì nếu để là đối tượng không chịu thuế bên em sẽ không hoàn thuế được , mà phải để phần GTGT là thuế suất 0% mới hoàn được thuế phải không ạ??? anh chị có biết thì tư vấn giúp em với....!!!!

em thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Những đều bạn nói hoàn toàn đúng, hàng thuộc diện không chịu thuế thì có thuế đâu để mà hoàn ?

Bên phía dịch vụ làm tờ khai HQ bị nhầm lẫn (nếu không muốn nói là hiểu sai) về qui chế hoạt động và qui định về thuế XNK của các khu Phi thuế quan, KCX _không hiểu sao Hải quan vẫn tiếp nhận và hoàn thành thủ tục ?
 
V

vyhuynh90

Sơ cấp
29/4/10
3
0
0
35
HCM
hix, bên dịch vụ khai của em trình bày là do bên nhập khai (tức bên khách hàng), mà em nói chuyện với bên khách thì họ bảo hải quan kêu sao họ làm vậy (bị bắt buộc), em lại gọi ra đà nẵng để nói chuyện với hải quan thì hải quan họ fax 1 công văn trả lời là bên em phải tự xác định mức thuế GTGT của hàng để khai trên tờ khai (tức là họ không xác định mức thuế và bắt buộc kê khai như nào).

Giờ em không biết làm sao, trong khi thuế tháng 1 đến tháng 4 này em đã khai hàng như vậy rồi....

có anh chị nào biết thì chỉ giúp em trường hợp như vầy những tờ khai đã kê khai có thể sửa hay huỷ làm lại được không ạ????
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
hix, bên dịch vụ khai của em trình bày là do bên nhập khai (tức bên khách hàng), mà em nói chuyện với bên khách thì họ bảo hải quan kêu sao họ làm vậy (bị bắt buộc), em lại gọi ra đà nẵng để nói chuyện với hải quan thì hải quan họ fax 1 công văn trả lời là bên em phải tự xác định mức thuế GTGT của hàng để khai trên tờ khai (tức là họ không xác định mức thuế và bắt buộc kê khai như nào).

Giờ em không biết làm sao, trong khi thuế tháng 1 đến tháng 4 này em đã khai hàng như vậy rồi....

có anh chị nào biết thì chỉ giúp em trường hợp như vầy những tờ khai đã kê khai có thể sửa hay huỷ làm lại được không ạ????

Nói như HQ (chổ màu đỏ) thì đúng chức năng ... gác cửa khẩu :004:

Khi sự việc chưa xảy ra thì "miệng nào cũng có gan có thép" chừng xảy ra rồi thì "bóng đổ thầy, thầy đổ bóng" ... DN thì "thiệt đơn thiệt kép" ...:wall:

Đã hoàn thành thủ tục Hải quan rồi thì không thể huỷ tờ khai được đâu, bây giờ chỉ còn cách DN làm công văn đề nghị xác định lại thuế suất hàng hoá của các tờ khai trên (tương tự như tham vấn giá nhưng do chính DN chủ động đề nghị), còn nước còn tát, không lẻ chịu thua sớm vậy sao ?
 

Xem nhiều