T
Xin chào các vị tiền bối của diễn đàn
Trước tiên em xin kính chúc các vị luôn có nhiều sức khỏe để công tác tốt, kế tiếp là thăng tiến điều điều trong công việc
Em có vấn đề này rất mong được sự chỉ giáo của các vị, rất mong các vị bỏ ít thời gian tư vấn giúp em . Em xin trình bày nguyên văn như sau ạh: Công ty em có trụ sở chính tại TP.HCM đồng thời mới mở thêm 1 Chi nhánh nữa ở Tỉnh Lâm Đồng với hình thức là hạch toán phụ thuộc nhưng có đầy đủ tư cách pháp nhân như : Giấy phép, con dấu, tài khoản ngân hàng và đã phát hành hóa đơn, theo thông tư đang hiện hành là Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 thì Chi Nhánh Lâm Đồng phải đóng thuế môn bài hàng năm, kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng xong rồi chuyển chứng từ về Công ty để hạch toán sổ sách, quyết toán thuế Thu Nhập Doanh nghiệp & Báo cáo tài chính .
VD : Chi nhánh mua hàng hóa là 10.000.000 đ VAT 10% Thanh toán bằng tiền mặt
Hạch toán là Nợ TK 1561: 10.000.000 đ
Nợ TK 133: 1.000.000 đ
Có TK 1111: 11.000.000 đ
Khi chứng từ đó chuyển về công ty để hạch toán sổ sách thì em hạch toán như thế nào ạh?
Em định sử dụng 1361 & 3368 nhưng đang phân vân ko biết có đúng hay ko
Rất mong các vị giúp em, nếu có thể xin hãy reply qua mail: hoahongvang2706@yahoo.com giúp em với.
Chúc cho các vị luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
Trước tiên em xin kính chúc các vị luôn có nhiều sức khỏe để công tác tốt, kế tiếp là thăng tiến điều điều trong công việc
Em có vấn đề này rất mong được sự chỉ giáo của các vị, rất mong các vị bỏ ít thời gian tư vấn giúp em . Em xin trình bày nguyên văn như sau ạh: Công ty em có trụ sở chính tại TP.HCM đồng thời mới mở thêm 1 Chi nhánh nữa ở Tỉnh Lâm Đồng với hình thức là hạch toán phụ thuộc nhưng có đầy đủ tư cách pháp nhân như : Giấy phép, con dấu, tài khoản ngân hàng và đã phát hành hóa đơn, theo thông tư đang hiện hành là Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 thì Chi Nhánh Lâm Đồng phải đóng thuế môn bài hàng năm, kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng xong rồi chuyển chứng từ về Công ty để hạch toán sổ sách, quyết toán thuế Thu Nhập Doanh nghiệp & Báo cáo tài chính .
VD : Chi nhánh mua hàng hóa là 10.000.000 đ VAT 10% Thanh toán bằng tiền mặt
Hạch toán là Nợ TK 1561: 10.000.000 đ
Nợ TK 133: 1.000.000 đ
Có TK 1111: 11.000.000 đ
Khi chứng từ đó chuyển về công ty để hạch toán sổ sách thì em hạch toán như thế nào ạh?
Em định sử dụng 1361 & 3368 nhưng đang phân vân ko biết có đúng hay ko
Rất mong các vị giúp em, nếu có thể xin hãy reply qua mail: hoahongvang2706@yahoo.com giúp em với.
Chúc cho các vị luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

