Cách hạch toán khi Chi nhánh hạch toán phụ thuộc gửi chứng từ về cho Công ty chính

  • Thread starter tranthikimthanh
  • Ngày gửi
T

tranthikimthanh

Guest
12/4/07
12
0
0
41
Bình Thạnh, HCM
Xin chào các vị tiền bối của diễn đàn
Trước tiên em xin kính chúc các vị luôn có nhiều sức khỏe để công tác tốt, kế tiếp là thăng tiến điều điều trong công việc
Em có vấn đề này rất mong được sự chỉ giáo của các vị, rất mong các vị bỏ ít thời gian tư vấn giúp em . Em xin trình bày nguyên văn như sau ạh: Công ty em có trụ sở chính tại TP.HCM đồng thời mới mở thêm 1 Chi nhánh nữa ở Tỉnh Lâm Đồng với hình thức là hạch toán phụ thuộc nhưng có đầy đủ tư cách pháp nhân như : Giấy phép, con dấu, tài khoản ngân hàng và đã phát hành hóa đơn, theo thông tư đang hiện hành là Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 thì Chi Nhánh Lâm Đồng phải đóng thuế môn bài hàng năm, kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng xong rồi chuyển chứng từ về Công ty để hạch toán sổ sách, quyết toán thuế Thu Nhập Doanh nghiệp & Báo cáo tài chính .
VD : Chi nhánh mua hàng hóa là 10.000.000 đ VAT 10% Thanh toán bằng tiền mặt
Hạch toán là Nợ TK 1561: 10.000.000 đ
Nợ TK 133: 1.000.000 đ
Có TK 1111: 11.000.000 đ
Khi chứng từ đó chuyển về công ty để hạch toán sổ sách thì em hạch toán như thế nào ạh?
Em định sử dụng 1361 & 3368 nhưng đang phân vân ko biết có đúng hay ko
Rất mong các vị giúp em, nếu có thể xin hãy reply qua mail: hoahongvang2706@yahoo.com giúp em với.
Chúc cho các vị luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Nếu như vậy, Chi nhánh bạn hạch toán bình thường như một công ty (có mua bán hàng hóa,xuất hóa đơn ghi doanh thu bình thường...) và một điều quan trọng là cuối kỳ bên bạn ko xác định nghĩa vụ thuế TNDN với nhà nước mà chuyển về công ty mẹ để hợp nhất và xác định.
chúc bạn làm tốt
 
L

lucky0408

Guest
5/8/10
3
0
0
Quang Nam
công ty mình cũng đang gặp trường hợp giống cty bạn.Mình cũng không biết hạch toán sao cho đúng.Mình không dùng tk 136,336 mà hạch toán chung như của cty mình vậy.Không biết làm vậy có đúng không nữa.Xin mọi người góp ú giúp.Thanhks
 
H

havy11

Sơ cấp
30/7/11
7
0
0
TPHCM
Mình đang làm ở chi nhánh trực thuộc Cty đây. Cty mình SD tk 136, 336. Chi phí ở chi nhánh tập hợp hết vào 627 (chi tiết từng khoản mục) cuối kỳ tính giá thành kết chuyển SL tk 136 và 336,nếu số dư trên TK 136 thì là Cty nợ chi nhánh, ngưọc lại số dư trên tk336 thì chi nhánh nợ Cty.
 
A

anvietland

Sơ cấp
8/8/11
6
0
0
40
Ha Noi
Mình đang làm ở chi nhánh trực thuộc Cty đây. Cty mình SD tk 136, 336. Chi phí ở chi nhánh tập hợp hết vào 627 (chi tiết từng khoản mục) cuối kỳ tính giá thành kết chuyển SL tk 136 và 336,nếu số dư trên TK 136 thì là Cty nợ chi nhánh, ngưọc lại số dư trên tk336 thì chi nhánh nợ Cty.
Tại sao chi phí ở chi nhánh mà chi nhánh lại hạch toán vào 627 được hả bạn?
TK 627 chỉ hạch toán chi phí ở chi nhánh khi các chứng từ có liên quan gửi về Công ty và kế toán công ty ghi nhận chi phí ở chi nhánh mới đưa vào 627 chứ nhỉ?
 

Xem nhiều