P
Chào các ban!
1. Công ty mình làm trong lĩnh vực xây dựng. khi bên mình tạm ứng cho cán bộ K. Thuật đi mua vật tư mình định khoản:
Nợ 141/ có 111, 112.
Khi vật tư về có hóa đơn,căn cứ vào Phiếu NK và giấy dề nghị TT Công ty hoàn tạm ứng cho cán bộ kỹ thuật hạch toán: Nợ 331, Nợ 133/Có 141 như vây có được không?
2. hàng về trước hóa đơn về sau ( Coi đó là hàng tạm nhập) mình hạch toán: Nợ 152/ Có 331- Nhập vật tư
Khi xuất vật tư cho công trình: Nợ 621/ Có 152.
Và khi hóa đơn về mình hạch toán: Nợ 331, Nợ 133/ Có 141 ( vì đó là khoản hoàn tạm ứng). Như vậy có hợp lý không cả nhà. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!
1. Công ty mình làm trong lĩnh vực xây dựng. khi bên mình tạm ứng cho cán bộ K. Thuật đi mua vật tư mình định khoản:
Nợ 141/ có 111, 112.
Khi vật tư về có hóa đơn,căn cứ vào Phiếu NK và giấy dề nghị TT Công ty hoàn tạm ứng cho cán bộ kỹ thuật hạch toán: Nợ 331, Nợ 133/Có 141 như vây có được không?
2. hàng về trước hóa đơn về sau ( Coi đó là hàng tạm nhập) mình hạch toán: Nợ 152/ Có 331- Nhập vật tư
Khi xuất vật tư cho công trình: Nợ 621/ Có 152.
Và khi hóa đơn về mình hạch toán: Nợ 331, Nợ 133/ Có 141 ( vì đó là khoản hoàn tạm ứng). Như vậy có hợp lý không cả nhà. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!

