Giup em cach dinh khoan

  • Thread starter hht1444
  • Ngày gửi
H

hht1444

Guest
12/12/07
7
0
0
40
Ha Noi
Cac bác giúp em định khoản nghiệp vụ này, e nghĩ mãi mà ko ra:
Năm 2010 cty em có hợp đồng thi công XD, chi phí san nền là 2.5 tỉ, tiền đã chuyển hết, ctrình sắp xong, nhưng HĐVAT chưa lấy.
Vậy khi trả tiền cho người bán đk như thế nào? và khi kết chuyển vào chi phí đk như thế nào? Và khi người bạn họ xuất hđơn, thì lúc đó đk như thế nào? (cty em áp dụng QĐ 48)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuhh

thuhh

Guest
6/10/10
42
0
0
36
ninh bình
bạn định khoản theo kiếu hàng về nhưng hoá đơn chưa về
 
M

missruby

Guest
2/2/11
1
0
0
HCM
Anh chị nào rành kế tóan giúp mình với
Chẳng là mình vừa mới vào làm cho một công ty sản xuất nước suối vừa đuợc mua lại. Sổ sách kế tóan công ty này thuê dịch vụ làm mình xem thì hiện tại có 2 lỗi lớn mình phát hiện mà chưa biết phải giải quyết sau cho đúng :
1. TSCĐ trị giá 900tr nhưng mới khấu hao 300tr thì ngưng hẳn 1 năm không thấy khấu hao nữa
2. DN này sản xuất nước suối nên vỏ bình 20L sẽ đuợc sử dụng đến 20 lần( khỏang 4 tháng) đúng ra mình phải phân bổ giá trị cho vào tài khỏang 242 chia đều cho 4 tháng nhưng lại xuất 1 lần ko phân bổ dẫn đến tình trạng là NVL trong sổ sách thì hết nhưng thực tế vẫn có bình sử dụng do thu hồi vỏ bình cũ về tái sử dụng. Vậy mình phải hạch tóan lại như thế nào cho đúng?
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Đây là đơn vị xãy dựng nên bạn hạch toán vừa phải tuân thủ chuẩn mực Kế toán vừa phải tuân thủ Nghi định 209/2004/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chất lượng Công trình Xây dựng. Bạn Hạch toán phải phát hành doanh thu như chuẩn mực 15 quy định
Nợ 337
Có 511
Và sau đó thì:
Nợ 131
Có 337
Có 1331
Cuối cùng
Nợ 111;112
Có 131[
 
T

taotau

Sơ cấp
Anh chị nào rành kế tóan giúp mình với
Chẳng là mình vừa mới vào làm cho một công ty sản xuất nước suối vừa đuợc mua lại. Sổ sách kế tóan công ty này thuê dịch vụ làm mình xem thì hiện tại có 2 lỗi lớn mình phát hiện mà chưa biết phải giải quyết sau cho đúng :
1. TSCĐ trị giá 900tr nhưng mới khấu hao 300tr thì ngưng hẳn 1 năm không thấy khấu hao nữa
2. DN này sản xuất nước suối nên vỏ bình 20L sẽ đuợc sử dụng đến 20 lần( khỏang 4 tháng) đúng ra mình phải phân bổ giá trị cho vào tài khỏang 242 chia đều cho 4 tháng nhưng lại xuất 1 lần ko phân bổ dẫn đến tình trạng là NVL trong sổ sách thì hết nhưng thực tế vẫn có bình sử dụng do thu hồi vỏ bình cũ về tái sử dụng. Vậy mình phải hạch tóan lại như thế nào cho đúng?

1- TSCD ban không trích thì ko đưa vào chi phí, thuế không hạch đâu mà lo, cái này thuế lợi mà. Đến hết thời hạn mà trích nữa thì thuế mới rờ tới, còn bây giờ khi nào bạn trích thì cứ đưa vào chi phí bình thường
2- Bình nước suối bạn phân bổ trong vòng 12 tháng, về mặt thuế không sao đâu. Bình nước có phải là NVL đâu mà bạn bảo là hết nhỉ? :wall:
 

Xem nhiều