Hỏi về cách hạch toán doanh thu và giá vốn trong cty thương mại

  • Thread starter kieuchinh2006
  • Ngày gửi
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Chào các anh, chị trên diễn đàn!
Em mới được nhận vào làm kế toán cho 1 cty TNHH thương mại và dịch vụ hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ và làm kế toán theo QĐ 48. Công ty em chuyên làm dịch vụ đi phun thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián khi có khách hàng yêu cầu, ngoài ra cty em cũng có bán thuốc diệt các loại côn trùng trên. Vậy xin hỏi các anh chị đi trước là:
- Khi cty em mua hoá chất về (vì hoá chất mua về vừa dùng để bán và vừa dùng để đi làm dịch vụ) em ĐK như thế này không biết có đúng không:
* khi mua hoá chất về nhập kho ghi
Nợ TK 156,133
Có TK 111,112
* Khi xuất hoá chất đi làm dịch vụ ghi
P/ánh giá vốn: Nợ TK632/ Có TK156
P/anh DT: Nợ TK 111,112
CóTK 5113 - Nếu làm dịch vụ
Có TK 5112- Nếu bán hoá chất
Có TK 33311- THuế GTGT
- Khi Công ty con mua một lô hàng A của công ty mẹ, hàng đã về nhập kho và hoá đơn chứng từ cũng đã về, cty con ghi:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
Cty con bán lô hàng A trên cho khách hàng, cty con ghi:
Doanh Thu: Nợ TK 111,112
Có TK 5112- DT bán hàng hoá
Có TK 33311- Thuế GTGT
- Khi cty mẹ chuyển tiền vào TK của cty con ghi:
Nợ TK 112
Có TK 111
Có anh, chị nào có phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo quyết định 48 thì gửi cho em xin với ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
41
Quang Tri
Chào các anh, chị trên diễn đàn!
Em mới được nhận vào làm kế toán cho 1 cty TNHH thương mại và dịch vụ hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ và làm kế toán theo QĐ 48. Công ty em chuyên làm dịch vụ đi phun thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián khi có khách hàng yêu cầu, ngoài ra cty em cũng có bán thuốc diệt các loại côn trùng trên. Vậy xin hỏi các anh chị đi trước là:
- Khi cty em mua hoá chất về (vì hoá chất mua về vừa dùng để bán và vừa dùng để đi làm dịch vụ) em ĐK như thế này không biết có đúng không:
* khi mua hoá chất về nhập kho ghi
Nợ TK 156,133
Có TK 111,112
* Khi xuất hoá chất đi làm dịch vụ ghi
P/ánh giá vốn: Nợ TK632/ Có TK156
P/anh DT: Nợ TK 111,112
CóTK 5113 - Nếu làm dịch vụ
Có TK 5112- Nếu bán hoá chất
Có TK 33311- THuế GTGT
Doanh thu dịch vụ bạn hạch toán 5113 là đúng rồi còn doanh thu bán hóa chất là doanh thu bán hàng bạn hạch toán vào 5111 nhé

Chào các anh, chị trên diễn đàn!
Em mới được nhận vào làm kế toán cho 1 cty TNHH thương mại và dịch vụ hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ và làm kế toán theo QĐ 48. Công ty em chuyên làm dịch vụ đi phun thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián khi có khách hàng yêu cầu, ngoài ra cty em cũng có bán thuốc diệt các loại côn trùng trên. Vậy xin hỏi các anh chị đi trước là:
- Khi Công ty con mua một lô hàng A của công ty mẹ, hàng đã về nhập kho và hoá đơn chứng từ cũng đã về, cty con ghi:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
Cty con bán lô hàng A trên cho khách hàng, cty con ghi:
Doanh Thu: Nợ TK 111,112
Có TK 5112- DT bán hàng hoá
Có TK 33311- Thuế GTGT
- Khi cty mẹ chuyển tiền vào TK của cty con ghi:
Nợ TK 112
Có TK 111
Có anh, chị nào có phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo quyết định 48 thì gửi cho em xin với ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, chị
Nếu không có trường hợp bạn xuất lô hàng A và công ty con chỉ bán một nữa lô hàng đó thì tạm thời đúng
Nhưng ở ý 3 thì công ty mẹ chuyển tiền cho công ty con làm gì? Mình nghĩ bạn nên hạch toán vào Tk công nợ đễ dẽ theo dõi chứ không phải khi nào mình bán hàng cũng thu được tiền ngay
 
Sửa lần cuối:
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Doanh thu dịch vụ bạn hạch toán 5113 là đúng rồi còn doanh thu bán hóa chất là doanh thu bán hàng bạn hạch toán vào 5111 nhé


Nếu không có trường hợp bạn xuất lô hàng A và công ty con chỉ bán một nữa lô hàng đó thì tạm thời đúng
Nhưng ở ý 3 thì công ty mẹ chuyển tiền cho công ty con làm gì? Mình nghĩ bạn nên hạch toán vào Tk công nợ đễ dẽ theo dõi chứ không phải khi nào mình bán hàng cũng thu được tiền ngay

Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.
Bạn làm ơn cho mình hỏi thêm chút nữa nhé: Khi mình mua hàng của cty mẹ trên hoá đơn có ghi là thanh toán bằng tiền mặt, vậy mình ĐK: Nợ TK 156,133/Có TK1111.
Khi mình bán toàn bộ lô hàng mà mình đã mua của cty mẹ cho khách, ghi:
Doanh thu:
Nợ TK 1111,112,131
Có TK 5111
Có TK 333
Vậy còn giá vốn thì mình có phải phản ánh không hay chỉ công ty mẹ mới có?
Còn ý 3: trong trường hợp cty mẹ chuyển tiền cho chi nhánh cty con nhưng trên sổ phụ của ngân hàng không ghi là công ty TNHH A chuyển tiền cho chi nhánh công ty TNHH A mà chỉ ghi là Nguyễn Văn B nộp tiền mặt vào tài khoản của chi nhánh. Vậy trong trường hợp này mình ĐK: Nợ TK 112/Có TK111 như vậy tiền mặt của cty mẹ giảm và tiền gửi ngân hàng của chi nhánh cty con tăng. Mình định khoản như vậy có đúng không, xin bạn cho ý kiến.
Mình đang rất cần phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo QĐ48, nếu bạn có làm ơn gửi cho mình xin với nhé. Cám ơn bạn nhiều
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
41
Quang Tri
Ở chi nhánh bạn không cần hạch toán giá vốn. Nghiệp vụ bù trừ công nợ bạn hạch toán như sau:
1.Nợ TK511
Có TK338
2.Nợ TK338
Có TK156
* Công ty mẹ chuyển tiền cho công ty con ở đây mình hỏi bạn là với mục đích gì?
Nếu chuyển tiền vốn cho công ty con thì hạch toán khác, nếu để trả nợ thay thì hạch toán khác tùy vào mỗi nghiệp vụ mà bạn hạch toán. ở đây bạn nộp tiền vào tài khoản chi nhánh thì không thể hạch toán vào TK112 được vì lức này tiền gửi ngân hàng của bạn đâu có tăng lên đâu. Nếu chuyển cho chi nhánh để trả nợ giùm thì hạch toán:
Nợ TK138
Có TK111
* Bạn hỏi cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo QĐ48 thì quả là nhiều vấn đề. Nếu cần thiết bạn có thể ra hiệu sách mua một cuốn về đọc là được. Trong quá trình làm việc nếu có gì vướng mắc bạn có thể post bài lên diễn đàn để mọi người cùng giải đáp cho bạn chứ bạn hỏi chung chung thế này mình chẳng có nhiều thời gian rãnh mà đánh hết ra cho bạn đâu. Chúc bạn làm kế toán thật tốt.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đỗ Thị Hường

Sơ cấp
27/5/25
1
0
1
38
Chào các anh, chị trên diễn đàn!
Em mới được nhận vào làm kế toán cho 1 cty TNHH thương mại và dịch vụ hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ và làm kế toán theo QĐ 48. Công ty em chuyên làm dịch vụ đi phun thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián khi có khách hàng yêu cầu, ngoài ra cty em cũng có bán thuốc diệt các loại côn trùng trên. Vậy xin hỏi các anh chị đi trước là:
- Khi cty em mua hoá chất về (vì hoá chất mua về vừa dùng để bán và vừa dùng để đi làm dịch vụ) em ĐK như thế này không biết có đúng không:
* khi mua hoá chất về nhập kho ghi
Nợ TK 156,133
Có TK 111,112
* Khi xuất hoá chất đi làm dịch vụ ghi
P/ánh giá vốn: Nợ TK632/ Có TK156
P/anh DT: Nợ TK 111,112
CóTK 5113 - Nếu làm dịch vụ
Có TK 5112- Nếu bán hoá chất
Có TK 33311- THuế GTGT
- Khi Công ty con mua một lô hàng A của công ty mẹ, hàng đã về nhập kho và hoá đơn chứng từ cũng đã về, cty con ghi:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
Cty con bán lô hàng A trên cho khách hàng, cty con ghi:
Doanh Thu: Nợ TK 111,112
Có TK 5112- DT bán hàng hoá
Có TK 33311- Thuế GTGT
- Khi cty mẹ chuyển tiền vào TK của cty con ghi:
Nợ TK 112
Có TK 111
Có anh, chị nào có phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo quyết định 48 thì gửi cho em xin với ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các E cun

Chào các anh, chị trên diễn đàn!
Em mới được nhận vào làm kế toán cho 1 cty TNHH thương mại và dịch vụ hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ và làm kế toán theo QĐ 48. Công ty em chuyên làm dịch vụ đi phun thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián khi có khách hàng yêu cầu, ngoài ra cty em cũng có bán thuốc diệt các loại côn trùng trên. Vậy xin hỏi các anh chị đi trước là:
- Khi cty em mua hoá chất về (vì hoá chất mua về vừa dùng để bán và vừa dùng để đi làm dịch vụ) em ĐK như thế này không biết có đúng không:
* khi mua hoá chất về nhập kho ghi
Nợ TK 156,133
Có TK 111,112
* Khi xuất hoá chất đi làm dịch vụ ghi
P/ánh giá vốn: Nợ TK632/ Có TK156
P/anh DT: Nợ TK 111,112
CóTK 5113 - Nếu làm dịch vụ
Có TK 5112- Nếu bán hoá chất
Có TK 33311- THuế GTGT
- Khi Công ty con mua một lô hàng A của công ty mẹ, hàng đã về nhập kho và hoá đơn chứng từ cũng đã về, cty con ghi:
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
Cty con bán lô hàng A trên cho khách hàng, cty con ghi:
Doanh Thu: Nợ TK 111,112
Có TK 5112- DT bán hàng hoá
Có TK 33311- Thuế GTGT
- Khi cty mẹ chuyển tiền vào TK của cty con ghi:
Nợ TK 112
Có TK 111
Có anh, chị nào có phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu theo quyết định 48 thì gửi cho em xin với ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, chị
E cũng mới làm cho cty dịch vụ xử lý côn trùng. mà tham khảo nhiều bên lại bảo hạch toán vào sản xuất . Khi xuất hóa chất đi xử lý cho khách No 621/ Có 152. tập hợp chi phí nhân công, CP chung để tính giá thành có đúng ko ạ. Hóa đơn e xuất cho khách là Dịch vụ xử lý côn trùng ạ
 

Xem nhiều