C
cho mình hỏi, do mình mới tiếp nhận phần kế toán, nhưng mình kiểm tra thấy số dư đầu kỳ năm 2010 của TK311, 33312 bị lệch. TK311 sai là do trong năm 2010 giải ngân vay nhưng nhận bằng tiền mặt nên kế toán quên hạch toán vào, số dư cuối năm bị thiếu, TK 33312 cũng vậy. Bây giở mình muốn điều chỉnh số dư lại cho đúng thì phải làm thế nào. Anh chị nào biết chỉ giúp mình, Cảm ơn.

