T
Chào các bạn,
Mình đang gặp rắc rối về vấn đề sau mong các bạn cho ý kiến giúp mình.
Ngày X/X Công ty mình có mua một TSCĐ với giá 1000 USD, tỷ giá 20.000VND/USD đã xuất hóa đơn đỏ.
Ngày Y/Y, bên công ty mình thanh toán tiền thì tỷ giá là 21000VND/USD và bên B đã xuất thêm cho bên mình một hóa đơn đỏ bổ sung phần chênh lệch tỷ giá đó.
Vậy cho mình hỏi phần chênh lệch tỷ giá đó mình đưa vào nguyên giá TSCĐ để khấu hao hay là đưa vào chi phí tài chính ạh? Cho mình xin định khoản luôn ạh
Mình đang gặp rắc rối về vấn đề sau mong các bạn cho ý kiến giúp mình.
Ngày X/X Công ty mình có mua một TSCĐ với giá 1000 USD, tỷ giá 20.000VND/USD đã xuất hóa đơn đỏ.
Ngày Y/Y, bên công ty mình thanh toán tiền thì tỷ giá là 21000VND/USD và bên B đã xuất thêm cho bên mình một hóa đơn đỏ bổ sung phần chênh lệch tỷ giá đó.
Vậy cho mình hỏi phần chênh lệch tỷ giá đó mình đưa vào nguyên giá TSCĐ để khấu hao hay là đưa vào chi phí tài chính ạh? Cho mình xin định khoản luôn ạh
Sửa lần cuối:

