H
mình đã từng tham khảo trên trang WebKT rồi nhưng vẫn chưa rõ ràng vấn đề này lắm, các bạn cho mình ý kiến nha.
Cty có ký hợp đồng xây dựng phần mềm cho máy để bán kèm. Khi xuất hóa đơn bán máy đã có phần mềm kèm theo là T09/2005.
Cty chính thức tiếp nhận phần mền vào tháng 8/2005
Cty mình đã thanh toán trước cho Phần mềm này 30%, đến tháng 10 lại thanh toán tiếp 20%, tháng 12 thanh toán tiếp 45%, còn 5% khi nào bên mua máy thanh toán hết bên mình mới thanh toán. Và trong T12 này thì bên cung cấpphần mền mới Xuất hóa đơn GTGT toàn bộ giá trị phần mềm cho cty mình 200 trđ lúc thanh toán
Bây giờ mình hạch toán, và xử lý HĐơn này như thế nào. Vì đây không phải là Chi phí tháng 12.
Cty có ký hợp đồng xây dựng phần mềm cho máy để bán kèm. Khi xuất hóa đơn bán máy đã có phần mềm kèm theo là T09/2005.
Cty chính thức tiếp nhận phần mền vào tháng 8/2005
Cty mình đã thanh toán trước cho Phần mềm này 30%, đến tháng 10 lại thanh toán tiếp 20%, tháng 12 thanh toán tiếp 45%, còn 5% khi nào bên mua máy thanh toán hết bên mình mới thanh toán. Và trong T12 này thì bên cung cấpphần mền mới Xuất hóa đơn GTGT toàn bộ giá trị phần mềm cho cty mình 200 trđ lúc thanh toán
Bây giờ mình hạch toán, và xử lý HĐơn này như thế nào. Vì đây không phải là Chi phí tháng 12.