Các bác ơi cho em hỏi may trường hợp này:
Tháng vừa rồi (t11) có một số hóa đơn em quên kê trong bảng kê thuế, tháng này em phải giải quyết thế nào với mấy hóa đơn đó. Kê trực tiếp vào tháng này (t12) được không hay thủ tục khác?
Về hợp đồng xây dựng, trong tháng 10 có phát sinh một hợp đồng xây dựng nhưng tháng 11 em mới kê khai. Chi cục thuế hình như là phòng hành chính hay sao đó, đòi phải có 3 bản gốc để họ chứng, rồi gửi cho bên A một bản, bên B một bản và cơ quan thuế giữ lại một bản. Nhưng hợp đồng đó chỉ thấy xếp em đưa về Cty mỗi một bản. Em phải làm sao?
Về sổ sách kế toán, Cty em thành lập vào tháng 8 Nhưng hiện giờ em vẫn chưa hề ghi chếp sổ sách gì hết, Em định nghỉ tết âm lịch xong sẽ ghi toàn bộ luôn. Liệu từ giờ đến lúc đó có khả năng xảy ra “rủi ro” gì không các bác?