N
Xin chào cả nhà, em đang có vấn để thắc mắc về vấn đề luân chuyển hàng hóa nội bộ và việc sử dung tài khoản 512, mong cả nhà giúp em nhé.
Bên em mô hình là Công ty --> Trung Tâm --> Chi nhánh
Mô hình này là hạch tóan phụ thuộc, chỉ có Công ty là xác định kết quả kinh doanh, lãi lỗ.
Trung Tâm hạch tóan phụ thuộc với Công ty, có hạch tóan giá vốn, hàng hóa.
Chi nhánh hạch tóan phụ thuộc với Trung Tâm, không hạch tóan giá vốn, có sử dung hóa đơn của chi nhánh trong việc bán hàng.
Theo mô hình này, trước nay, hàng hóa công ty mua vào, chuyển về các Trung Tâm theo Biên bản giao nhận trực tiếp với nhà cung cấp. Trung Tâm bán 1 phần, 1 phần sẽ chuyển cho các chi nhánh. Chi nhánh cũng vậy, 1 phần để bán, 1 phần chuyển cho Cửa hàng bán cho khách hàng.
Từ tháng 7/2013, công ty hỏi Cục Thuế và được yêu cầu phải xuất hóa đơn cho hàng hóa luân chuyển như vậy. Và đang yêu cầu giữa Công ty với Trung Tâm, giữa các Trung Tâm với nhau khi điều chuyển hàng cũng đưa vào 512,632.
Nếu ở Công ty thì 512 và 632 là cân bang, nhưng còn đến Trung Tâm thì sao?
Vậy xin cho em hỏi:
1. Giữa Trung Tâm với chi nhánh có phải xuất hóa đơn hàng nội bộ này ko? Vì Chi nhánh không hạch toán giá vốn, chỉ hạch toán doanh thu bán ra.
2. Em tìm hiểu thấy 512 là Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ các doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá nội bộ: như vậy áp dung vào đây bắt xuất hóa đơn khi chỉ là điều chuyển hàng hóa để bán cho khách hàng?
Em xin cảm ơn cả nhà nhé!
Bên em mô hình là Công ty --> Trung Tâm --> Chi nhánh
Mô hình này là hạch tóan phụ thuộc, chỉ có Công ty là xác định kết quả kinh doanh, lãi lỗ.
Trung Tâm hạch tóan phụ thuộc với Công ty, có hạch tóan giá vốn, hàng hóa.
Chi nhánh hạch tóan phụ thuộc với Trung Tâm, không hạch tóan giá vốn, có sử dung hóa đơn của chi nhánh trong việc bán hàng.
Theo mô hình này, trước nay, hàng hóa công ty mua vào, chuyển về các Trung Tâm theo Biên bản giao nhận trực tiếp với nhà cung cấp. Trung Tâm bán 1 phần, 1 phần sẽ chuyển cho các chi nhánh. Chi nhánh cũng vậy, 1 phần để bán, 1 phần chuyển cho Cửa hàng bán cho khách hàng.
Từ tháng 7/2013, công ty hỏi Cục Thuế và được yêu cầu phải xuất hóa đơn cho hàng hóa luân chuyển như vậy. Và đang yêu cầu giữa Công ty với Trung Tâm, giữa các Trung Tâm với nhau khi điều chuyển hàng cũng đưa vào 512,632.
Nếu ở Công ty thì 512 và 632 là cân bang, nhưng còn đến Trung Tâm thì sao?
Vậy xin cho em hỏi:
1. Giữa Trung Tâm với chi nhánh có phải xuất hóa đơn hàng nội bộ này ko? Vì Chi nhánh không hạch toán giá vốn, chỉ hạch toán doanh thu bán ra.
2. Em tìm hiểu thấy 512 là Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ các doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá nội bộ: như vậy áp dung vào đây bắt xuất hóa đơn khi chỉ là điều chuyển hàng hóa để bán cho khách hàng?
Em xin cảm ơn cả nhà nhé!

