Giúp Em khi cơ quan thuế kiểm tra

  • Thread starter sontbxh36
  • Ngày gửi
S

sontbxh36

Guest
29/2/08
17
0
1
40
thai binh
Các Anh, các chị trên diễn đàn làm ơn giúp Em tình huống sau đây:
năm 2010 doanh thu của công ty Em là 2.518.000.000đ. Thuế TNDN phải nộp là 1.506.000đ ,số liệu trên là BCTC của công ty.
đầu tháng 5/2011 CQ thuế tiến hành kiểm tra công ty năm 2010 mới phát hiện ra ở tháng 8/2010 công ty Em kê khai thừa doanh thu là 16.000.000đ
Em giải thích cụ thể: Em nghĩ là đã viết hóa đơn bán số hàng và có doanh thu 16.000.000đ và hạch toán giá vốn là 15.560.000đ. Nhưng thực tế là không có HĐ cho khoản doanh thu này.
CQ thuế lập biên bản yêu cầu công ty phải nộp thuế TNDN năm 2010 thêm số tiền là: 15.560.000đ x 25% = 3.890.000đ.
Em rất bất bình về việc này bởi vì họ chỉ xem xét chi phí và cắt giảm chi phí của công ty mà không xem xét giảm doanh thu.
Theo luật thuế TNDN thì số thuế thu nhập DN được tính bằng (Doanh thu chịu thuế - chi phí hợp lý) x 25%. Tại sao CQ thuế loại chi phí mà không giảm doanh thu để tính lại số Thuế TNDN của công ty Em
mong các A chị trên diễn đàn cho E hướng giải quyết.
Cảm ơn các Anh, các Chị rất nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Đúng thế !

CQ thuế chỉ xuất toán thôi !

Các phần còn lại bạn tự don dẹp

Bạn muốn hỏi tại sao họ làm thế này thế kia ??

Chính vì thế nên kế toán phải học triết học

Bạn muốn biết bạn đúng hay sai dựa vào thông tư nghị định chứ

Trong đó các chế tài có tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng

Em thử xem Quang tÈO và Giang còi cài nhau có bao giờ

nghĩ lợi cho người khác mà chỉ cho mình

Cơ quan thuế cũng thế !

Còn để cho đúng phải có Bác trưởng thôn Văn Hiệp

Việc này bạn nhờ bác Hiêp1974 ở QN xem
Có thể bác này xử kiện đc

Vì chuyên cãi nhau tay đôi với CQ thuế QN


Chúc bạn nói phòng thuế nghe - đe phòng thuế sợ !


Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining
YM: bacnamtraining
 
S

sontbxh36

Guest
29/2/08
17
0
1
40
thai binh
cảm ơn bạn bacnamtraining!
nhưng trong luật quản lý thuế điều 78 có ghi:
2. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau:
a) Công bố quyết định kiểm tra thuế khi bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế;
b) Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan, tình trạng thực tế trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra thuế;....
Luật thuế TNDN, thông tư 130 cũng có chi tiết hướng dẫn xác định thuế TNDN vậy sao họ không xem xét đến những điều này.
theo E hiểu thì họ phải kiểm tra số liệu thực tế tại công ty để xác định số thuế TNDN phải nộp, nếu đối chiếu với BCTC còn thiếu thì truy thu, còn khai nhầm doanh thu thì phạt lỗi khai nhầm vì không điều chỉnh kịp thời thôi chứ.
mong các A chị giải thích cho E hiểu để E còn ký biên bản cho thoả mái và chấp nhận nộp tiền.
Rất Mong!
 
Sửa lần cuối:
K

Kimvuong

Guest
13/1/06
38
0
6
TP.HCM
Bạn có ghi nhận khỏan doanh thu đó trong năm 2010 không? Nếu có thì cứ cãi với thuế tới cùng vì mình đúng mà.
 
S

sontbxh36

Guest
29/2/08
17
0
1
40
thai binh
Cảm ơn bạn Kimvuong!
trong tờ khai thuế năm 2010 mình có kê khai khoản DT đó nên mình hạch toán DT và giá vốn và tính ra thuế TNDN nên mình mới khẳng định mình đúng, mình chưa ký QĐ nộp phạt vì mình không công nhận khoản thuế TNDN mà CQ thuế tính thêm đó. Nếu theo số liệu thực tế thì thuế TNDN của công ty mình vẫn ko thay đổi và điều quan trọng là mình ko trốn thuế TNDN.mình có ý định sẽ chuyển toàn bộ sổ sách chứng từ và đơn đề nghị nên CQ thuế cấp trên xem xét lại vấn đề của công ty mình. nộp tiền oan mình ko chịu được, nhưng GĐ công ty còn e ngại vì lý do lâu dài...
rất mong các Anh, Chị chỉ giáo thêm. Em mất ngủ nhiều đêm rồi.
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Các Anh, các chị trên diễn đàn làm ơn giúp Em tình huống sau đây:
năm 2010 doanh thu của công ty Em là 2.518.000.000đ. Thuế TNDN phải nộp là 1.506.000đ ,số liệu trên là BCTC của công ty.
đầu tháng 5/2011 CQ thuế tiến hành kiểm tra công ty năm 2010 mới phát hiện ra ở tháng 8/2010 công ty Em kê khai thừa doanh thu là 16.000.000đ
Em giải thích cụ thể: Em nghĩ là đã viết hóa đơn bán số hàng và có doanh thu 16.000.000đ và hạch toán giá vốn là 15.560.000đ. Nhưng thực tế là không có HĐ cho khoản doanh thu này.
CQ thuế lập biên bản yêu cầu công ty phải nộp thuế TNDN năm 2010 thêm số tiền là: 15.560.000đ x 25% = 3.890.000đ.
Em rất bất bình về việc này bởi vì họ chỉ xem xét chi phí và cắt giảm chi phí của công ty mà không xem xét giảm doanh thu.
Theo luật thuế TNDN thì số thuế thu nhập DN được tính bằng (Doanh thu chịu thuế - chi phí hợp lý) x 25%. Tại sao CQ thuế loại chi phí mà không giảm doanh thu để tính lại số Thuế TNDN của công ty Em
mong các A chị trên diễn đàn cho E hướng giải quyết.
Cảm ơn các Anh, các Chị rất nhiều!

Bạn dùng từ tôi hơi khó hình dung: " kê khai thừa doanh thu" là sao? Thông thường người ta hay dùng từ "kê khai" để nói đến kê khai hoá đơn hàng tháng còn trong hạch toán kế toán người ta thường hay dùng từ hạch toán doanh thu hay ghi nhận doanh thu. Như vậy dể hình dung dữ liệu mà bạn đang nói tới nó nằm trên chứng từ hay sổ sách ghi nhận thế nào.

Theo tôi đoán, vói nội dung bạn mô tả như bên dưới thì trong sổ sách kế toán bạn đã ghi nhận doanh thu rồi, nhưng bạn chưa xuất hoá đơn. Và doanh thu trong BCTC của cty bạn đã phản ánh doanh thu này và đã tính vào thu nhập chịu thuế rồi. Như vây néu bị phạt thì là phạt về vi phạm chế độ hoá đơn, số này từ 1tr đến 20tr.
Bạn xem xét lại coi
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Em giải thích cụ thể: Em nghĩ là đã viết hóa đơn bán số hàng và có doanh thu 16.000.000đ và hạch toán giá vốn là 15.560.000đ. Nhưng thực tế là không có HĐ cho khoản doanh thu này.
Rõ ràng bạn chưa xuất hoá đơn! uhm! Bạn có vẻ hơi bị coi thường bên Thuế đấy. Lơ mơ nó phạt cho "vỡ mồm"! kkiki.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Ah ah! Xem kỹ lại coi chừng cty bạn lại vi phạm 2 lổi: nếu bạn chỉ ghi nhận giá vốn mà lại không ghi nhận doanh thu và không xuất hoá đơn. Tội càng nặng hơn. Nhưng có thể cơ quan thuế đã nương tay nên chọn hành vi bi phạt nhẹ hơn để áp dụng thôi, chứ nêu họ chọn hành vi không phát hành hoá đơn thì phạt nặng hơn đó
 
S

sontbxh36

Guest
29/2/08
17
0
1
40
thai binh
Cảm ơn các bạn nhiều!
Doanh thu mình có hạch toán, và ghi nhận giá vốn, trên thực tế thì hàng hoá này vẫn còn tồn kho. Mình nhầm lẫn là cứ nghĩ hàng hoá đó đã bán rồii, đã xuất hoá đơn rồi nên mới kê khai trên tờ khai thuế và hạch toán bình thường trong sổ sách.
 
C

cathu

Trung cấp
16/2/11
63
0
0
Hà Nội
Em ơi, chớ dại mà khiếu nại, thuế nó có nhiều cách vận dụng thông tư nghị định lắm. Trường hợp của em mà nó quy vào hành vi bán hàng không phát hành hoá đơn rồi áp dụng theo điều 33 của NĐ 51 thì em phải nộp phạt 12.500.000 đồng đấy . Thôi chấp nhận em ạ, coi như thêm kinh nghiệm ấy mà. Lần sau làm BCTC thì nhớ đối chiếu kỹ giữa hoá đơn bán ra với tờ khai thuế hàng tháng nhé. Mà quyết toán thuế bị truy thu có bằng đấy thì cũng không có gì phải phàn nàn cả.
 

Xem nhiều