Kế toán lắp ráp,tháo dỡ

  • Thread starter NHOCBEBY
  • Ngày gửi
N

NHOCBEBY

Sơ cấp
24/4/11
28
0
1
TP.HCM
Chào mọi người!
Công ty của em chuyên lắp ráp máy phát điện. Vật tư đã nhập kho đầy đủ. Ngày 31/03/2011 mình đã xuất hóa đơn bán đi, nhưng hóa đơn đầu vào thì lại sau ngày 31/03/2011 (do hóa đơn gửi đến sau). Kế toán cũ đã nghỉ, và bây giờ mình là kế toán mới, ko biết xử lý thế nào?
Khi xuất vật tư, mình hạch toán
Nợ 1542
Có 152
Mình ko qua trung gian 621 có đúng ko?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Oi sao thế khi bàn giao kế toãn cú
không nói gì về vấn đề này à

hoas đơn về muôn đc mà

Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining
YM: bacnamtraining
 
H

hanhchi

Guest
2/4/09
9
0
0
hà nội
Hóa đơn về muộn là chuyện bình thường mà bạn.
- Khi hàng về nhập kho bạn hạch toán bình thường thôi: Nợ 152 / Có 331
- Khi xuất kho: Nợ 1542 / Có 152 (nếu làm theo QĐ 48)
hoặc Nợ 622 / Có 152 (nếu làm theo QĐ 15)
- Khi có hóa đơn thì hạch toán nốt phần thuế vào: Nợ 1331 / Có 331
 
N

NHOCBEBY

Sơ cấp
24/4/11
28
0
1
TP.HCM
Em cám ơn anh nhiều, vì em mới ra trường và mới tham gia diễn đàn nên nhờ anh chị chỉ bảo thêm.
 
N

NHOCBEBY

Sơ cấp
24/4/11
28
0
1
TP.HCM
Mình cám ơn bạn hanhchi nhiều nha, nhưng mình ko hiểu vì sao lại là 622? đó là chi phí vật liệu trực tiếp mà, phải là 621 chứ? Nhưng cty mình ko có 621.622.627, được thay bằng 15411 (CP NVL trực tiếp),15422 (CP nhân công trực tiếp)....1542 ( Cp lắp ráp, tháo dỡ) nên mình hạch toán vào 1542. Mình hiểu ý bạn rồi, cám ơn bạn nha.
 

Xem nhiều