Hoá đơn chứng từ

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi hangsau, 4 Tháng một 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,889 lượt xem

  1. hangsau

    hangsau Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Anh chị cho em hỏi với: Công ty em mới khai thuế T06/2005. Hàng tháng em đều kê khai thuế GTGT đối với những hoá đơn có tính thuế GTGT. Nhưng còn những cái hoá đơn đỏ nhưng ko có phần thuế GTGT thì kê khai cho thuế như thế nào ạ? Những hoá đơn này có phải tập hợp lại để nộp hàng tháng cho cơ quan thuế ko? và nếu phải kê khai thì kê khai vào biểu mẫu nào được ạ?
    - Nếu thực sự phải kê khai những hoá đơn đó thì tháng này em kê khai luôn cả các hoá đơn từ tháng 05 cho tới tháng 01 này?
    Anh chị nào biết chỉ bảo em với.
    Em trân thành cảm ơn mọi người.
     
    #1
  2. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Giá mà bạn đặt vấn đề này sớm thì hay rùi. Đối với hóa đơn bán hàng thông thường "những cái hoá đơn đỏ nhưng ko có phần thuế GTGT" thì hàng tháng bạn vẫn phải kê khai vào bảng kê 05/GTGT. Những hóa đơn này bạn lưu lại theo chứng từ hàng tháng khi thuế y/cầu kiểm tra thì bạn xuất trình.
    Bây giờ mà bạn mới tiến hành kê khai từ tháng 05 trở về đây thì muộn rồi vì thời hạn kê khai chỉ trong vòng 3 tháng thôi vì thế mà bạn coi thử hóa đơn nào còn thời hạn thì kê khai nhé.
    Mà sao bạn kê khai như thế mà KTT bạn ko biết sao. Những hóa đơn này bạn có phản ánh vào nghiệp vụ hàng tháng ko vậy? Coi bộ hơi bị nghiêm trọng đó.:wall:
     
    #2
  3. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    970
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Thời hạn kê khai trong vòng 03 tháng chỉ áp dụng đối với trường hợp khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
    Giờ thì bạn dùng bảng kê 05 để kê hết những HĐ như đã nêu đi. Đưa chúng vào báo cáo thuế của tháng 12/2005 để khóa sổ 2005 luôn.
     
    #3
  4. IMK

    IMK One more mile to Jericho

    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    _ Nếu quá 3 tháng thì HĐ đó nêú có thuế GTGT sẽ không được khấu trừ VAT đầu vào, và thuế VAT naỳ sẽ trở thành chi phí của bạn. Vậy bạn cứ làm như Viet Huong đã, sau đó hạch toán chi phí bình thường, nêú thuế có hoỉ gì thì lúc đó hẵng tính tiếp
     
    #4
  5. haimichael

    haimichael Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn kê hết để tính vào chi phí hợp lý vậy
    nếu Thuế hỏi thì giải thích như vậy là được
     
    #5
  6. handsomeghost

    handsomeghost Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    #6
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này