Trường hợp kê khai thuế GTGT mà không nhập phần tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào thì sẽ xử lý thế

  • Thread starter tran thi lan anh
  • Ngày gửi
T

tran thi lan anh

Guest
9/5/11
1
0
0
43
Hai Phong
Mình mới làm thủ tục kê khai thuế GTGT tháng đầu tiên cho cty ( vì cty mình mới thành lập). Mình điền các thông số trên phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.5. Sau khi nộp cho thuế về, mình mới phát hiện là mình không nhập phần tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào----> vì vậy, trên tờ khai thuế, nó không hiện phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Bây giờ có cách nào để xử lý vấn đề này không? Có bị phạt không? Nếu bị phạt, mức phạt là bao nhiêu?

Hix, mong cả nhà cho ý kiến.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luusuongmai

Trung cấp
7/3/10
143
1
18
Tp. HCM
Mình mới làm thủ tục kê khai thuế GTGT tháng đầu tiên cho cty ( vì cty mình mới thành lập). Mình điền các thông số trên phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.5. Sau khi nộp cho thuế về, mình mới phát hiện là mình không nhập phần tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào----> vì vậy, trên tờ khai thuế, nó không hiện phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Bây giờ có cách nào để xử lý vấn đề này không? Có bị phạt không? Nếu bị phạt, mức phạt là bao nhiêu?

Hix, mong cả nhà cho ý kiến.

Ủa, sao bây giờ mới nộp tờ khai thuế GTGT bạn? Hạn nộp bc thuế hàng tháng là ngày 20 của tháng sau đó. Vấn đề chậm nộp bc thì sẽ bị phạt hành chính và phạt trên số tiền chậm nộp.
Còn nếu có sai sót cũng k vấn đề gì nghiêm trọng đâu, bạn làm mẫu 01KHBS để điều chỉnh lại thôi.
Bạn vào pm ----> khai bổ sung ----> Mẫu 01 KHBS ----> chọn loại tờ khai là tờ khai GTGT khấu trừ ----> làm theo mẫu. Sếp ký, đóng dấu, đi nộp lại là xong.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Mình mới làm thủ tục kê khai thuế GTGT tháng đầu tiên cho cty ( vì cty mình mới thành lập). Mình điền các thông số trên phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.5. Sau khi nộp cho thuế về, mình mới phát hiện là mình không nhập phần tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào----> vì vậy, trên tờ khai thuế, nó không hiện phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Bây giờ có cách nào để xử lý vấn đề này không? Có bị phạt không? Nếu bị phạt, mức phạt là bao nhiêu?

Hix, mong cả nhà cho ý kiến.
bạn vẫn còn muốn được khấu trừ số thuế gtgt đó không? hay là muốn chuyển nó sang chi phí?
Nếu muốn chuyển sang chi phí thì có thể bạn chẳng cần fải làm gì, cứ để yên vậy.

Còn nếu muốn tiếp tục khấu trừ số thuế này thì làm như dưới đây (kèm theo foto Tờ khai gtgt đã nộp có dấu xác nhận Đã nhận tờ khai của cquan thuế):
Ủa, sao bây giờ mới nộp tờ khai thuế GTGT bạn? Hạn nộp bc thuế hàng tháng là ngày 20 của tháng sau đó. Vấn đề chậm nộp bc thì sẽ bị phạt hành chính và phạt trên số tiền chậm nộp.
Còn nếu có sai sót cũng k vấn đề gì nghiêm trọng đâu, bạn làm mẫu 01KHBS để điều chỉnh lại thôi.
Bạn vào pm ----> khai bổ sung ----> Mẫu 01 KHBS ----> chọn loại tờ khai là tờ khai GTGT khấu trừ ----> làm theo mẫu. Sếp ký, đóng dấu, đi nộp lại là xong.

Việc nộp sớm hay trễ là vấn đề khác, không nên "bàn" nhiều quá bạn nhỉ? chủ topic thắc mắc gì thì góp ý những vấn đề đó thoi.
 
L

luusuongmai

Trung cấp
7/3/10
143
1
18
Tp. HCM
Việc nộp sớm hay trễ là vấn đề khác, không nên "bàn" nhiều quá bạn nhỉ? chủ topic thắc mắc gì thì góp ý những vấn đề đó thoi.

Khổ lắm bác ạ, không phải là em muốn nhiều chuyện đâu nhưng em thấy bạn ấy nói là mới nộp tháng đầu tiên & cty vừa mới thành lập nữa nên "lo lắng" cho bạn ấy chưa nắm bắt kịp thời thời gian nộp bc thôi mắc công lại bị các bác Thuế nhà mình túm gáy thì lại càng khổ, nên chia sẻ chút zậy mà. Bác thông cảm :030:
 

Xem nhiều