D
Em có phát hành hoá đơn GTGT nhưng viết sai mã số thuể của khách hàng từ tháng 12 năm 2010, đến tháng 3 năm 2011 bên mua hàng mới phát hiện ra lỗi và họ yêu cầu viết thay thế bằng 01 hoá đơn khác với giá trị không thay đổi vào tháng 3 năm 2011. Trong tờ khai thuế tháng 12/2010 em đã kê khai hoá đơn trên. ( hoá đơn viết sai đã có biên bản huỷ được đóng dấu của cả 2 bên và khách hàng đã trả lại liên đỏ.
Em đã viết lại 01 hoá đơn GTGT vào tháng 3/2011 với nội dung tương tự và ghi chú bên dưới là: (hoá đơn này thay thế cho hoá đơn ký hiệu...... số...... ngày tháng năm ..... với nội dung và giá trị không thay đổi), hoá đơn này em đã khai vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2011 nhưng lại không đưa vào tờ khai của tháng 3/2011.
Trong báo cáo tài chính năm 2010 em vẫn đưa doanh số của hoá đơn viết sai ( HĐ tháng 12 năm 2010 ) để nộp thuế
Giờ có một số ý kiến bất lợi cho bên em, cho rằng bên em sẽ phải nộp cả 2 lần thuế và còn phải chịu phạt.....
Vậy em viết bài gửi diễn đàn, kính mong anh chị em tư vấn, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn giúp em. xin chân thành cảm ơn./.
Em đã viết lại 01 hoá đơn GTGT vào tháng 3/2011 với nội dung tương tự và ghi chú bên dưới là: (hoá đơn này thay thế cho hoá đơn ký hiệu...... số...... ngày tháng năm ..... với nội dung và giá trị không thay đổi), hoá đơn này em đã khai vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2011 nhưng lại không đưa vào tờ khai của tháng 3/2011.
Trong báo cáo tài chính năm 2010 em vẫn đưa doanh số của hoá đơn viết sai ( HĐ tháng 12 năm 2010 ) để nộp thuế
Giờ có một số ý kiến bất lợi cho bên em, cho rằng bên em sẽ phải nộp cả 2 lần thuế và còn phải chịu phạt.....
Vậy em viết bài gửi diễn đàn, kính mong anh chị em tư vấn, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn giúp em. xin chân thành cảm ơn./.

