không có việc gì làm thì kê khai, còn không đưa vào chi phí hếtCả nhà ơi phí cầu đường hàng tháng e nhận đc từ bác tài cũng khá nhiều và nhiều loại vé khác nhau, vậy e có phải khai báo thuế GTGT hàng quý k ah? nếu khai thì dài lắm. Còn nếu k khai khai báo thuế GTGT thì mình đưa thẳnng zô chi phí luôn có sao hok ah?
không có việc gì làm thì kê khai, còn không đưa vào chi phí hết
Ve cầu đường, đường bộ là loại vé đặc thù giá vé in trên đó đã có thuế VAT 10%, nhưng số tiền ít kê khai thuế tốn giấy tốn mực tốn công, để thời gian làm việc khác có lợi hơn, nếu là DN vận tải hàng hóa, hành khách thì là núi véhjhj... không có việc ji làm là sao dây hả bác vathanhtam. có những vé trên đó có ghi ( đã bao gồm VAT) thì k nói, còn có những vé k ghi thì mình bít tính ? % bây jờ nhỉ?
Ve cầu đường, đường bộ là loại vé đặc thù giá vé in trên đó đã có thuế VAT 10%, nhưng số tiền ít kê khai thuế tốn giấy tốn mực tốn công, để thời gian làm việc khác có lợi hơn, nếu là DN vận tải hàng hóa, hành khách thì là núi vé
Sao có cty nào không chịu viết MST đúng cho khách hàng ? không KK thuế thì cho vào chi phí thôibên e là xây dựng thui, bữa jờ e vẫn đưa vào chi phí nhưng có mấy nhỏ thắc mắc nên e hỏi lại cho chắc í mà. Sẵn đấy cho e hỏi hoá đơn thông thường mình vẫn khai báo thuế bình thường đúng hok ah? ví dụ có 1 HĐ thông thường bị sai MST thì mình k khai báo thuế dc, mình đưa nó thẳng zô cphí luôn dc hok ta? (e yêu cầu bên cung cấp HĐ cho e MST đúng nhưng ngta k cho. Vậy với HĐ đó e phải xử lý ntn??????????
Cứ cái kiểu này thì cuối tháng không có thuế để khấu trừ và phải nhăn mặt ra mang tiền đi nộp thuế VAT đấy bạn![]()
Sao có cty nào không chịu viết MST đúng cho khách hàng ? không KK thuế thì cho vào chi phí thôi
Sai MST không KK thuế cho hết vào chi phí là :027:OKCho e hỏi xíu nhé , nếu đưa vào chi phí thì thuế có chấp nhận không vì sai MST, cuối năm quyết toán mình có loại chi phí này ra không a???
Àh, mình đang muốn nói đến việc hóa đơn đầu vào ghi sai MST và không được kê khai khấu trừ.
Sai MST không KK thuế cho hết vào chi phí là :027:OK
2.31. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.
Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
Đã hỏi thì phải hỏi cho hết :004:
Thế nếu trường hợp cũng là HĐ GTGT, người ta viết đúng nhưng do sơ sót, kê nhầm số tiền hàng và tiền thuế ít hơn trên hóa đơn, thì phần còn lại có đưa vào chi phí không ???
Hay buộc phải làm lại tờ khai thuế.
Cụ thể dáng lẽ phải kê : 400.000 đ, thuế 40.000 đ
Nhưng lại kê : 390.000đ, thuế 39.000 đ