Xác định giá vốn của tài sản cố định cho thuê hoạt động

  • Thread starter Taudien
  • Ngày gửi
T

Taudien

Sơ cấp
12/1/10
10
0
1
40
Quang Ninh
Anh chị ơi cho em hỏi:
Công ty em là công ty xây dựng có mua giàn giáo coppha về cho thuê. vậy em phải xác định giá vốn tương ứng với doanh thu cho thuê đó như thế nào. Ví dụ em mua 100 bộ coppha và tháng này em chỉ cho thuê được 50 bộ thôi; Vậy em chỉ phân bổ chi phí của 50 bộ cho thuê này vào giá vốn thôi à hay em cứ phân bổ hết 100 bộ. và nếu tháng sau em nhận về mà ko có ai thuê thì tháng đó ko phân bổ chi phí à. Anh chị nào làm trong lĩnh vực này rồi chỉ giáo giúp em với. Em cám ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
J

Jinsi

Guest
5/7/11
16
0
0
38
Bình Dương
MÌnh cũng đang gặp rắc rối như bạn đây, bên mình cho thuê GIÀN GIÁO TREO, mình cũng không biết phân bổ như thế nào. Bó tay!
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Đi mua về rồi cho thuê thi tính giá trị của số giàn giáo copha mà cho thuê đó phân bổ teo kiểu tính khấu hao TSCD làm giá vốn của dịch vụ cho thuê chứ còn gì nữa?
Còn mua về mà chưa cho thuê thì bạn vẫn trích phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ bình thường nhưng có khác với trường hợp trên là chi phí này để phân bổ vào kết quả kinh doanh của Công ty.
 
J

Jinsi

Guest
5/7/11
16
0
0
38
Bình Dương
khongchuyen oi sẵn cho mình hỏi lun nha.
Cty mình cho thuê Giàn Giáo treo, giá trị của giàn giáo lớn khoản 6000 usd/bô.
Giá cho thuê là 15000/bộ/tháng. Vậy khi mua về mình Định khoản như thế nào? Phải cho nó vào TK 211 Hay là TK 156 ( CTY mình chuyên cho thuê), sếp kêu là khấu hao trong 30 tháng/bộ.
Vậy khi nào xuất cho thuê mới tính KHấu hao Nợ 627/có 214. nếu không cho thuê thì không tính khấu hao zậy được không?
nếu phát sinh thuê nhân công ngoài bốc vác thí cho vao NỢ TK 622/ có TK 334 hả?
khi xuất hóa đơn thí tâp hợp lại chuyển wa TK 632 xác định giá vốn đúng không ?
Cám ơn bạn nha!
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Anh chị ơi cho em hỏi:
Công ty em là công ty xây dựng có mua giàn giáo coppha về cho thuê. vậy em phải xác định giá vốn tương ứng với doanh thu cho thuê đó như thế nào. Ví dụ em mua 100 bộ coppha và tháng này em chỉ cho thuê được 50 bộ thôi; Vậy em chỉ phân bổ chi phí của 50 bộ cho thuê này vào giá vốn thôi à hay em cứ phân bổ hết 100 bộ. và nếu tháng sau em nhận về mà ko có ai thuê thì tháng đó ko phân bổ chi phí à. Anh chị nào làm trong lĩnh vực này rồi chỉ giáo giúp em với. Em cám ơn nhiều!

Mua về cho thuê chứ có phải mua về sử dụng đâu mà phân bổ các bác ơi.
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
khongchuyen oi sẵn cho mình hỏi lun nha.
Cty mình cho thuê Giàn Giáo treo, giá trị của giàn giáo lớn khoản 6000 usd/bô.
Giá cho thuê là 15000/bộ/tháng. Vậy khi mua về mình Định khoản như thế nào? Phải cho nó vào TK 211 Hay là TK 156 ( CTY mình chuyên cho thuê), sếp kêu là khấu hao trong 30 tháng/bộ.
Vậy khi nào xuất cho thuê mới tính KHấu hao Nợ 627/có 214. nếu không cho thuê thì không tính khấu hao zậy được không?
nếu phát sinh thuê nhân công ngoài bốc vác thí cho vao NỢ TK 622/ có TK 334 hả?
khi xuất hóa đơn thí tâp hợp lại chuyển wa TK 632 xác định giá vốn đúng không ?
Cám ơn bạn nha!

Nếu giá trị mà trên 10.000.000 đ và thời gian sử dụng trên 1 năm thì bạn có thể cho vào TSCD được rồi.
Như vậy Công ty bạn có chức năng ngành nghề cho thuê giàn giáo và copha, ngành nghề này cũng đem lại thu nhập chính cho Công ty. Do đó những bộ copha trên là TSCD là đương nhiên. Và vì thế cho nên nếu không cho thuê được thì đương nhiên vẫn phải khấu hao bình thường chứ bạn?

Nếu có phát sinh chi phí nhân công ngoài bốc vác thì bạn cứ cho vào 154 cho xong vì đây không phải là lương của nhân viên trong công ty do đó không phải theo dõi quỹ tiền lương mà coi nó như khoản thuê ngoài.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều