P
Mình có trường hợp thế này mong mọi người giúp đỡ:
Trong tháng cty mình NK lô hàng máy móc bên Đài Loan nhưng do sai thông số kỹ thuật nên cty mình xuất trả lại để bên ĐL sửa lại thông số (tạm xuất tái nhập). số tiền thuế vat khi nhập khẩu mình đã đóng cho nhà nước rồi,khi xuất hàng trả lại cty mình chỉ làm invoice trên giấy thôi ko xuất hóa đơn đỏ
Mình định khoản thế này, tiền vat không liên quan gi hết có đúng không?
Nợ 331
Có 156
Và chi phí liên quan đến việc xuất trả hàng thì đưa vào TK nào?
Cảm ơn
Trong tháng cty mình NK lô hàng máy móc bên Đài Loan nhưng do sai thông số kỹ thuật nên cty mình xuất trả lại để bên ĐL sửa lại thông số (tạm xuất tái nhập). số tiền thuế vat khi nhập khẩu mình đã đóng cho nhà nước rồi,khi xuất hàng trả lại cty mình chỉ làm invoice trên giấy thôi ko xuất hóa đơn đỏ
Mình định khoản thế này, tiền vat không liên quan gi hết có đúng không?
Nợ 331
Có 156
Và chi phí liên quan đến việc xuất trả hàng thì đưa vào TK nào?
Cảm ơn

