T
Hi các bạn.
Mình có điều này hỏi các bạn, mong bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với, thanks nha!
Do sơ suất, nên BCTC năm 2010, mình đã không làm bút toán kết chuyển thuế GTGT tháng 12/2011. Nên số dư cuối năm 2010 của 133 và 333 lệch. Bây giờ phải hạch toán như thế nào để đến cuối năm sau khi làm báo cáo tài chính vẫn lấy số dư cũ mà lại đúng được phần thuế bây giờ. Mình xem và thấy số dư 133 bên có và 333 cũng bên có. Nếu thế, các bác thuế có hỏi đến không nhỉ. Trên BCTC là vậy, mà lẽ ra nếu làm đúng thì đâu đến nỗi. Help me! Cứu mình với!
Hic:062:
Nếu bạn nào giúp mình được xin gủi cho mình vào Mail : hathutrang83@gmail.com
Mình có điều này hỏi các bạn, mong bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với, thanks nha!
Do sơ suất, nên BCTC năm 2010, mình đã không làm bút toán kết chuyển thuế GTGT tháng 12/2011. Nên số dư cuối năm 2010 của 133 và 333 lệch. Bây giờ phải hạch toán như thế nào để đến cuối năm sau khi làm báo cáo tài chính vẫn lấy số dư cũ mà lại đúng được phần thuế bây giờ. Mình xem và thấy số dư 133 bên có và 333 cũng bên có. Nếu thế, các bác thuế có hỏi đến không nhỉ. Trên BCTC là vậy, mà lẽ ra nếu làm đúng thì đâu đến nỗi. Help me! Cứu mình với!
Hic:062:
Nếu bạn nào giúp mình được xin gủi cho mình vào Mail : hathutrang83@gmail.com
Sửa lần cuối:

