Xin hỏi mọi người, Vào thời điểm cuối năm khi quyết toán kỳ trước được duyệt theo số thực chi thì định khoản như thế nào?
Và kết chuyển chi và nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay chờ kết chuyển năm sau thì định khoản ra sao?
Thế này nhé, cuối kỳ kế toán năm khi quyết toán chưa được duyệt thì kết chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay sang năm trước. ĐK: Nợ 4612/ Có 4611
Sang quý I năm sau, khi quyết toán được duyệt. ĐK: Nợ 4611/ có 6611
Tương tự như vậy đối với tài khoản 661. ĐK: Nợ 6612/có 6611 (khi QT chưa được duyệt).
Tài khoản 661_Chi hoạt động.:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
bạn làm cái gì vậy??? TK 6611, 6612 là gì? đọc lại đi bạn ơi
:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
bạn làm cái gì vậy??? TK 6611, 6612 là gì? đọc lại đi bạn ơi
không biết hỏi người ta trả lời mà còn quay ngược lại nói " Bạn làm cái gì vậy". Rõ chán cái nhà cậu này :1nono:
Hihi về bên cái vấn đề Hành chính sự nghiệp mình ko quan tâm cho lắm nên vừa đọc câu hỏi ko nghỉ ra đc khi pm xong mới suy nghỉ lại heee có gì nhờ các bác giúp đỡ ạh.không biết hỏi người ta trả lời mà còn quay ngược lại nói " Bạn làm cái gì vậy". Rõ chán cái nhà cậu này :1nono:
Về cố gắng đọc thêm tài liệu đi nhá
Rất cảm ơn bạn! nhưng hình như ở tài khoản 661 thì ĐK : Nợ 6611/Có 6612 có phải ko bạn?
TK 661 là TK j vậy, mình mới ra trường nên không biết, thấy lạ quá
Uhm lạ thật ...... ai biết chỉ giúp
Chào bạn minhnho1989m
Câu hỏi của bạn đã có hết trong sách hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 19 rồi, bạn nên mở sách tham khảo, vướng đến đâu thì hỏi đến đó sẽ chi tiết cụ thể hơn
Dạng câu hỏi chung tổng quát như giải bài tập như vậy thì các thành viên sẽ ít trả lời, nên hỏi chi tiết cụ thể vào từng vấn đề bạn đang vướng mắc
Chào bạn minhnho1989m
Câu hỏi của bạn đã có hết trong sách hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 19 rồi, bạn nên mở sách tham khảo, vướng đến đâu thì hỏi đến đó sẽ chi tiết cụ thể hơn
Dạng câu hỏi chung tổng quát như giải bài tập như vậy thì các thành viên sẽ ít trả lời, nên hỏi chi tiết cụ thể vào từng vấn đề bạn đang vướng mắc
Các khoản thu phí lệ phí, thu hoạt động dịch vụ là các tài khoản LOẠI 5 - nguyên tắc sẽ không có số dư cuối kỳ, phải xử lý trước khi lập báo cáo tài chính chứ không phải đợi đến khi báo cáo quyết toán được phê duyệt mới xử lýBạn ơi khi có báo cáo quyết toán được duyệt thì mình xử lý các khoản phí , lệ phí và thu hoạt động cung ứng dịch vụ như thế nào? Có được để lại đơn vị không hay xử lý khác? Cảm ơn bạn trước nha