D
Các anh chị ơi.Để lên được bảng cân đối phát sinh thì phải vào sổ tổng hợp các tài khoản đúng không ạ?
Vậy cho em hỏi. Em vào sổ tổng hợp TK 111 của tháng 3 năm 2011.Nhưng có HĐ lấy từ tháng 1năm 2011. Vậy khi vào sổ cột ngày tháng chứng từ em ghi ngày hiện tại hay ghi ngày, tháng trên HĐ ạ?
Vậy cho em hỏi. Em vào sổ tổng hợp TK 111 của tháng 3 năm 2011.Nhưng có HĐ lấy từ tháng 1năm 2011. Vậy khi vào sổ cột ngày tháng chứng từ em ghi ngày hiện tại hay ghi ngày, tháng trên HĐ ạ?

