Bảng cân đối phát sinh

  • Thread starter daongocha
  • Ngày gửi
D

daongocha

Guest
14/5/11
6
0
0
37
Tây Hồ - Hà Nội
Các anh chị ơi.Để lên được bảng cân đối phát sinh thì phải vào sổ tổng hợp các tài khoản đúng không ạ?
Vậy cho em hỏi. Em vào sổ tổng hợp TK 111 của tháng 3 năm 2011.Nhưng có HĐ lấy từ tháng 1năm 2011. Vậy khi vào sổ cột ngày tháng chứng từ em ghi ngày hiện tại hay ghi ngày, tháng trên HĐ ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Các anh chị ơi.Để lên được bảng cân đối phát sinh thì phải vào sổ tổng hợp các tài khoản đúng không ạ?
Vậy cho em hỏi. Em vào sổ tổng hợp TK 111 của tháng 3 năm 2011.Nhưng có HĐ lấy từ tháng 1năm 2011. Vậy khi vào sổ cột ngày tháng chứng từ em ghi ngày hiện tại hay ghi ngày, tháng trên HĐ ạ?
Ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn. Bạn cần phân biệt ngày chứng từ và ngày hạch toán
 
O

onlywind

Guest
27/5/11
10
0
0
38
Thái Bình
Cột ngày tháng chứng từ thì bạn ghi theo ngày tháng trên hóa đơn còn cột ngày tháng ghi sổ thì bạn ghi ngày mà bạn vào sổ nhé
 
ketoan acs

ketoan acs

Cao cấp
Các anh chị ơi.Để lên được bảng cân đối phát sinh thì phải vào sổ tổng hợp các tài khoản đúng không ạ?
Vậy cho em hỏi. Em vào sổ tổng hợp TK 111 của tháng 3 năm 2011.Nhưng có HĐ lấy từ tháng 1năm 2011. Vậy khi vào sổ cột ngày tháng chứng từ em ghi ngày hiện tại hay ghi ngày, tháng trên HĐ ạ?
Không phân biệt nổi ngày hoá đơn và ngày ghi sổ. Chán toàn tập.
 

Xem nhiều