Hàng bán bị trả lại

  • Thread starter tranha1984
  • Ngày gửi
T

tranha1984

Guest
13/3/11
8
0
0
haiphong
cho mình hỏi: DN thương mại chấp nhận cho khách hàng trả lại lô hàng đã bán nhưng nhưng chưa nhập kho thi hạch toán giảm giá vốn hàng bán như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé. Mình sắp thi rùi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maika0403

maika0403

Sơ cấp
10/6/11
35
8
8
HCM
cho mình hỏi: DN thương mại chấp nhận cho khách hàng trả lại lô hàng đã bán nhưng nhưng chưa nhập kho thi hạch toán giảm giá vốn hàng bán như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé. Mình sắp thi rùi

Khi nào nhập lại kho thì hạch toán ngược lại của bút toán giá vốn khi bán nha, DN mới chấp nhận thì chưa hạch toán gì hết.
 
T

tranha1984

Guest
13/3/11
8
0
0
haiphong
DN chấp nhận cho KH trả lại hàng và đã trả lại tiền cho khách hàng mà bạn. Nếu đã nhập kho thi mình chỉ cần định khoản GVHB:Nợ tk156/có tk 632 nhưng ở đây lại chưa nhập kho bạn ah
 
L

levantinktbmt

Sơ cấp
27/10/09
29
1
3
42
dak lak
Vâỵ nếu trả lại tiền bạn hạch toán thế nào vậy?
Theo mình thỉ xử lý = cách:
Nợ TK 1388
có TK 1111
khi hàng về nhập kho ghi:
Nợ 156/ có 1388
đồng thời phản ánh :
Nợ TK 532
Có TK 632
 
P

phamhoa1985

Sơ cấp
19/1/10
26
0
0
40
hanoi
cho mình hỏi: DN thương mại chấp nhận cho khách hàng trả lại lô hàng đã bán nhưng nhưng chưa nhập kho thi hạch toán giảm giá vốn hàng bán như thế nào?
Các bạn giúp mình với nhé. Mình sắp thi rùi

Câu hỏi của bạn chưa rõ ràng
Nếu trường hợp mới chỉ chấp nhận cho khách hàng trả lại mà chưa nhập kho cũng chưa trả lại tiền cho khách hàng(trường hợp khi mua hàng khách hàng đã thanh toán) thì ko hạch toán j cả.
Còn trường hợp chấp nhận cho khách trả lại hàng nhưng chưa nhập kho và đã trả lại tiền cho khách hàng thì hạch toán Nợ TK 511, Nợ TK 3331/ Có TK 111 or 112
nhập kho bạn sẽ hạch toán N TK 156/ C TK 632
 
P

phamhoa1985

Sơ cấp
19/1/10
26
0
0
40
hanoi
Mình sorry ! mình xin đính chính lại một chút ở trường hợp 2
Khi thanh toán tièn hàng cho người mua về số hàng bị trả lại bạn hạch toán Nợ TK 531, Nợ TK 3331/ Có TK 111 or 112
Khi nhập kho bạn hạch toán Nợ TK 156/ Có TK 632
Cuối kỳ bạn kết chuyển doanh thu hàng bị trả lại Nợ TK 511/ Có TK 531
 
K

ke51c

Sơ cấp
15/4/11
22
0
1
Thái Bình
Theo mình khi chấp nhận cho khách hàng trả lại loo hàng thì bạn chỉ hạch toán:
N 531
N 333
Có 131 (khi KH chưa thanh toán) còn nếu tt roài tmaf mihf xuất tiền trả họ thì SD 111,112
Còn khi nào nhập kho bạn mới hạch toán N 156/có TK632
 
H

hungham

Sơ cấp
28/5/11
8
0
1
37
Hà Nội
Mình có một số ý kiến như sau.
Nếu hàng trả lại mà chưa nhập kho thì đk như sau:
Nợ TK 151/ Có TK 632
Còn bút toán ghi giảm doanh thu nữa
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 111, 112, 131
Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé
 
L

levantinktbmt

Sơ cấp
27/10/09
29
1
3
42
dak lak
Mình có một số ý kiến như sau.
Nếu hàng trả lại mà chưa nhập kho thì đk như sau:
Nợ TK 151/ Có TK 632
Còn bút toán ghi giảm doanh thu nữa
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 111, 112, 131
Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé

Mình thich cau tra loi nay nhat.
 
P

phamhoa1985

Sơ cấp
19/1/10
26
0
0
40
hanoi
Mình có một số ý kiến như sau.
Nếu hàng trả lại mà chưa nhập kho thì đk như sau:
Nợ TK 151/ Có TK 632
Còn bút toán ghi giảm doanh thu nữa
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 111, 112, 131
Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé

Nhưng của bạn còn thiếu bút toán Ghi giảm doanh thu nữa
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
tớ nghĩ bạn làm theo ke51c là chuẩn nhất.
 
P

phamhoa1985

Sơ cấp
19/1/10
26
0
0
40
hanoi
Mình thấy bạn cho vào TK 151 là hợp lý nhưng theo mình như thế này sẽ đầy đủ hơn:
BT 1: hàng chưa về ghi N TK 151/ Có TK 632
BT2 : Khi thanh toán với khách hàng ghi Nợ TK 531; Nợ TK 3331/ Có TK 111, 112,131
BT 3 ; Cuối kỳ ghi giảm doanh thu ghi : Nợ TK 511/ Cố TK 531
Các bạn tham khảo xem nhé!
 
N

nguyenhanh85

Sơ cấp
17/10/09
24
0
0
thaibinh
HElP

Chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi trường hợp của Công ty mình như sau:
Công ty mình có mua hàng của công ty A(đá xd) rồi thuê một đơn vị vận tải b chở đến bán cho công ty C. Trong quá trình mua và bán có xẩy ra chênh lệch số lượng mua vào và xuất ra giữa hai đầu cân vây phần chênh lêch đó mình phải xử lý thế nào? Mặt khác khi ký HD với các bên có kèm theo các chỉ tiêu chất lương do đó khi xuât hoá đơn cho bên mua minh đa xuât theo khối lương đã quy về khi giảm trừ chât lượng, còn bên ban lại xuất hoá đơn theo thưc tế sau đó mới xuất HD giảm trừ khối lượng bị giảm do chất lượng không đạt. tuy nhiên sau khi quy đổi về khối lượng giảm trừ do chỉ tiêu chất lượng không đạt thi khối lượng giữa việc mua vào và bán ra vẫn bị lệch nên minh vân chưa biết xử lý sao với kL lệch đó. Bên cạnh đó tính khối lượng trả tièn cho đơn vị vân chuyển thi vẫn là khối lượng thực tế.
Mong các anh chị, các bạn hướng dẫn mình hạch toán nghiệp vụ này.
Mình cảm ơn nhiều!
 
Sửa lần cuối:
duyenhai0985

duyenhai0985

Guest
17/6/11
24
0
0
TPHCM
Nguyên văn bởi hungham
Mình có một số ý kiến như sau.
Nếu hàng trả lại mà chưa nhập kho thì đk như sau:
Nợ TK 151/ Có TK 632
Còn bút toán ghi giảm doanh thu nữa
Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 111, 112, 131
Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhé
Nhưng của bạn còn thiếu bút toán Ghi giảm doanh thu nữa

bạn đấy trả lời đúng rùi còn gì, đến cuối tháng mới kết chuyển doanh thu chứ. cái này đưa vào hàng bán bị trả lại rùi còn gì, .
mình kết câu trả lời của bạn hungham
 
T

tienidnho

Sơ cấp
27/10/08
7
0
0
TP Hồ Chí Minh
Mình có nghiệp vụ sau mong các bạn giúp cho mình trước ngày thứ 4 10/08/2011 với nhá (vì ngày 11/08/2011 mình thi rùi). Tháng trước Doanh nghiệp đã xuất kho 1 lô hàng trị giá xuất kho là 40tr, giá bán chưa thuế là 45tr, thuế GTGT 10%, đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng và thanh toán = tiền mặt. Tháng này do kiểm tra phát hiện lô hàng ko đúng quy cách nên bên mua đòi trả lại hàng, Doanh nghiệp đồng ý nhưng chưa trả lại tiền, hàng trả lại chưa nhập kho. CHo mình hỏi nghiệp vụ như vậy mình có hạch toán giảm doanh thu, giá vốn ko hay ko hạch toán gì hết. Thanks!
 

Xem nhiều