Định khoản thu hồi tiền đã chi trả cho cán bộ

  • Thread starter Thread starter miaki
  • Ngày gửi Ngày gửi

miaki

Guest
Các bác giúp em với:
Bên em chi trả Thu nhập tăng thêm cho cán bộ năm 2012:
Khi tính tiền chi trả cho cán bộ đã định khoản:
Nợ TK 5111
Có TK 3341
Khi trả tiền cho cán bộ bằng CK
Nợ TK 3341
Có TK 1121

Vấn đề phát sinh khi quyết toán tiền Thu nhập tăng thêm 2012, bên em chi trả thừa số tiền 728.798.510 và phải thu hồi số tiền trên
Bây giờ phải định khoản số tiền phải thu hồi trên như thế nào ạ? và khi cán bộ nộp tiền vào tk thì định khoản như nào ạ. Hic, mong các bác giúp em. Xin đa tạ. :(:wall:
 
Khi tăng lương cho nhân viên thì hạch toán vào CP: Nợ 6xx Có 334 chứ bạn? Sao lại hạch toán Nợ 511?

Khi thu hồi phần lương thừa của NLĐ thì bạn hạch toán giảm CP: Nợ 112 Có 6xx (tương ứng lúc tăng).
 
Ðề: Định khoản thu hồi tiền đã chi trả cho cán bộ

Các bác giúp em với:
Bên em chi trả Thu nhập tăng thêm cho cán bộ năm 2012:
Khi tính tiền chi trả cho cán bộ đã định khoản:
Nợ TK 5111
Có TK 3341
Khi trả tiền cho cán bộ bằng CK
Nợ TK 3341
Có TK 1121

Vấn đề phát sinh khi quyết toán tiền Thu nhập tăng thêm 2012, bên em chi trả thừa số tiền 728.798.510 và phải thu hồi số tiền trên
Bây giờ phải định khoản số tiền phải thu hồi trên như thế nào ạ? và khi cán bộ nộp tiền vào tk thì định khoản như nào ạ. Hic, mong các bác giúp em. Xin đa tạ. :(:wall:

Quái nghe cái bút toán này lạ thế ?
Trường hợp mà trả lương bằng sản phẩm , hàng hóa dịch vụ thì cũng phải ghi : Nợ TK 334/ Có TK 511 chứ nhỉ
 
Back
Top