B
Hic, công ty mình mới thành lập và gửi thông báo sử dụng hóa đơn cho thuế vào ngày 01/10/2013. Mình phát hiện mình đã gửi nhầm Báo cáo sử dụng hóa đơn, lẽ ra quý vừa rồi chưa phát sinh gì cả (chưa mua, chưa sử dụng HĐ) mà mình lại nộp với nội dung chỉ diền vào ô 6, 7 là ô mua vào thôi. bây giờ hỏi ra mới bít cái đó phát sinh vào quý 4 này. Mình nộp qua mạng cho Thuế rồi, giờ không biết thế nào. sáng giờ gọi cho Chi cục Thuế chỗ mình (CCT Tân Bình) mà hok ai bắt máy để hỏi. Có ai biết cách giải quyết thế nào không?

