T
Mình thử search trước khi hỏi nhưng không thấy vấn đề này, cũng không biết nên post vào đâu cho đúng nên post vào đây.
Tình hình là tháng 08 năm 2009 công ty mình thành lập, chưa được cấp MST. Do đó những hóa đơn mua vào của cty khi đó chỉ là hóa đơn lẻ. Kế toán không kê khai, không ghi nhận chi phí.
Bây giờ sếp bảo đưa những hóa đơn đó vào trong năm nay. Không biết làm như vậy bên Thuế có chấp nhận những chi phí đó không? (Có HĐ GTGT và Hóa đơn bán hàng thông thường). Mình thì nghĩ là không được chấp nhận rồi, nhưng không biết có văn bản nào quy định về chuyện này, vì nói với sếp thì phải có văn bản rõ ràng.
Tình hình là tháng 08 năm 2009 công ty mình thành lập, chưa được cấp MST. Do đó những hóa đơn mua vào của cty khi đó chỉ là hóa đơn lẻ. Kế toán không kê khai, không ghi nhận chi phí.
Bây giờ sếp bảo đưa những hóa đơn đó vào trong năm nay. Không biết làm như vậy bên Thuế có chấp nhận những chi phí đó không? (Có HĐ GTGT và Hóa đơn bán hàng thông thường). Mình thì nghĩ là không được chấp nhận rồi, nhưng không biết có văn bản nào quy định về chuyện này, vì nói với sếp thì phải có văn bản rõ ràng.

