Làm báo cáo TNDN tạm tính quý II/2011

thanhhoa037

Sơ cấp
Công ty em là công ty cổ phần. quý II công ty em không có HĐ đầu ra. và HĐ đầu vào cũng không có Thuế liệu có được kê vào không ạ??? và phải làm như thế nào hương dẫn giúp em với ạ:023::023:
 
Nhwu vạy không có chi phí gì à ?

tieenf điện nươc
đien thoại
lương nhân viên

thuê nhà ???
 
Không hiểu lắm cái tiêu đề của bạn
TNDN tạm tính quý II/2011
và nội dung bài viết của bạn có liên quan j đến nhau
 
Công ty em là công ty cổ phần. quý II công ty em không có HĐ đầu ra. và HĐ đầu vào cũng không có Thuế liệu có được kê vào không ạ??? và phải làm như thế nào hương dẫn giúp em với ạ:023::023:
ý bạn là tờ tạm tính quý II làm ntn? không có chi phí, không có doanh thu thì nộp tờ tạm tính trắng. hihi..lúc cty mình mới thành lập mình cũng làm vậy í.
 
nếu khai quý bạn không có hóa đơn đầu vào và đầu ra thì chỉ cần in tờ khai ra thui không cần ghi gì hết .
 
không có thì bạn để trắng ko điền gì
nhưng mình thấy hơi lạ, cty bạn không có chi phí như tiền điện nước, thuê VP, tiền lương cho nhân viên của quý II/2011 à? vậy cty bạn toàn người giàu đi làm không cần lương ??????????????
 
Chắc bạn ý mới chỉ đề cập đến các chi phí có hóa đơn.
Doanh thu không có thì bạn ghi bằng 0
Còn chi phí bạn tập hợp các loại chi phí tiền lương, chi phí thuê văn phòng, chi phí điện nước, chi phí khấu hao TSCĐ....
 
Điều chỉnh thuế TNDN Tạm tính

anh chị cho em hỏi với.Em đã nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I VÀ em đã phân bổ toàn bộ 1 tài sản cố định vào chi phí quản lý rùi.bây giờ em phải điêuf chỉnh nhw thế nào cho quý II
 
vậy trong trường hợp chi phí gồm hóa đơn mua vào, các loại chi phi như lương nhân viên, khấu hao ts, ... nhưng doanh thu thì lại nhỏ hơn chi phí vậy có được không?
 
Làm theo bạn "ketban" là đúng đấy. Có lãi, có lỗ mà . bạn lo gì vấn đề doanh thu < chi phí. Điều tất yếu thui.
 
có HĐ điện nươc nhưng HĐ đấy ko mang tên công ty và cũng ko có mã số thuế. nhưng nếu ko kê lương nhân viên vào có vấn đề gì ko ạ??
 
vậy trong trường hợp chi phí gồm hóa đơn mua vào, các loại chi phi như lương nhân viên, khấu hao ts, ... nhưng doanh thu thì lại nhỏ hơn chi phí vậy có được không?

Chuyện bình thường mà bạn! Quý đó bạn lỗ!

có HĐ điện nươc nhưng HĐ đấy ko mang tên công ty và cũng ko có mã số thuế. nhưng nếu ko kê lương nhân viên vào có vấn đề gì ko ạ??

2 phần câu hỏi của bạn không thấy liên quan gì tới nhau nhỉ???
1. Hóa điện không mang tên công ty ==> k được tính vào chi phí hợp lý.
2. Bạn không kê lương nhân viên ==> chi phí thấp==> lợi nhuận tăng lên==> đóng thuế nhiều hơn==> Thuế càng thích. ( nhưng sếp bạn có thích không??????????????????????)
 
Sửa lần cuối:
em cảm ơn nha!!!! Nhưng cho em hỏi tý nha!!! thang 05 hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ là 975.000 thế chi phí này có được tính vào chi phí thực tế phát sinh trong kỳ ko???
 
mình tưởng không phát sinh chi phí hay doanh thu thì việc gì phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính nhỉ
 
mình tưởng không phát sinh chi phí hay doanh thu thì việc gì phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính nhỉ

Nhiều người bị phạt vì cái vụ tưởng như vậy lắm đó:
TT60
1.3. Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư 28/2011, đã và sắp hiệu lực cũng qui định như vậy đó.
 
Báo cáo Qúy II và Hàng Nhập Khẩu

- Cty em là cty TNHH thực hiện chức năng TM-DV-TV.Hiện nay cty em có 1 hợp đồng xây dựng mạng lưới cung cấp nước sạch cho vùng sâu. Các hóa đơn chứng từ liên quan em đã kê khai thuế đầy đủ. Nhưng em đọc Nghị định 69 về các chính sách ưu đãi cho các DN làm các công trình này sẽ được ưu đãi về thuế TNDN là 10% chứ ko phải 25% và yêu cầu phải hạch toán riêng. Vậy hạch toán riêng thì quý II này em có phải hạch toán rồi báo cáo TNDN tạm tính cho kết quả KD của công trình này không?Cả nhà giúp em nhé.
- Cty em NK 1 lô máy móc đã bao gồm 4 phần mềm đi kèm, trị giá tính thuế là tính toàn bộ cho máy là 200.000.000đ còn phần mềm là không có giá trị ( VAT của phần mềm là 0%, giá tính thuế là 0 đ). Giờ cty em có 1 hợp đồng để bán số máy móc này, nhưng cty em lại tính giá máy riêng là 230.000.000đ, bán phần mềm có giá tính riêng mỗi phần mêm là 20.000.000đ, việc làm như vậy có được không?(khách hàng họ yêu cầu phải chi tiết như vậy) có ổn không ạ?
- Em đang cần câu trả lời gấp lắm ạ. cả nhà giúp em với.huhuhuhu.:wall:
 
cả nhà cho e hoi .tien lương để tính chi phí là sao ạ.cty e mới thành lập,chưa dăng kí về thang bảng lương,mức lương .thì mình phải lam sao?cty vẫn trả lương cho NV.vậy khoản tiền lương này có được tính vào chi phí để làm giảm dt trong tờ khai T TNDN tam tính ko ạ?
Mong mọi người chỉ bảo.
e xin cảm ơn nhiu.
 
Back
Top