Bảng cân đối phát sinh trong BCTC?

hoangha051088

Trung cấp
Chào cả nhà!
em có vấn đề này muốn hỏi?
Trong bảng cân đối kế toán và bảng cân đối phát sinh không cân
Cụ thể là: Trong bảng cân đối kế toán em đã kết chuyển thuế GTGT phải nộp rồi nhưng trong bảng cân đối phát sinh em vẫn để nguyên.
Hix giờ em mới phát hiện ra.
Em phải làm thế nào bây giờ?
Các bác giúp em với
hic
 
Chào cả nhà!
em có vấn đề này muốn hỏi?
Trong bảng cân đối kế toán và bảng cân đối phát sinh không cân
Cụ thể là: Trong bảng cân đối kế toán em đã kết chuyển thuế GTGT phải nộp rồi nhưng trong bảng cân đối phát sinh em vẫn để nguyên.
Hix giờ em mới phát hiện ra.
Em phải làm thế nào bây giờ?
Các bác giúp em với
hic

Cái thứ nhất BCDPS mà không cân thì sao BCDKT có thể cân được
cái thứ 2 là phần mình bôi đỏ ở trên, hiểu được chết liền à
Không hiểu bạn lên BCDKT từ đâu nữa
 
Mình lấy số liệu trên excel, mình làm tất cả sổ sách ở trên đó
Bạn cho mình hỏi?
Mình phải làm sao bay giờ
chết mất thôi
 
Chào cả nhà!
em có vấn đề này muốn hỏi?
Trong bảng cân đối kế toán và bảng cân đối phát sinh không cân
Cụ thể là: Trong bảng cân đối kế toán em đã kết chuyển thuế GTGT phải nộp rồi nhưng trong bảng cân đối phát sinh em vẫn để nguyên.
Hix giờ em mới phát hiện ra.
Em phải làm thế nào bây giờ?
Các bác giúp em với
hic

Theo mình hiểu:
Có nghĩa là trên Bảng cân đối kế toán đã có bút toán khấu trừ thuế Nợ 333 và Có 133
Còn Bảng Cân đối SPS thì chưa có bút toán này. ----> Thế này thì thiếu rồi bạn.
 
Mình lấy số liệu trên excel, mình làm tất cả sổ sách ở trên đó
Bạn cho mình hỏi?
Mình phải làm sao bay giờ
chết mất thôi

Cơ bản là số liệu lấy đề lên Bảng CDKT, lên BCTC phải đúng phương pháp, va số liệu phải thống nhất. Chủ yếu lấy số liệu từ số cái để vào số liệu Bảng cân đối kế toán, một số chỉ tiêu lấy từ số liệu tổng hợp công nợ.
 
Thông thường lên bản cân đối số phát sinh rồi sau đó mới lên Bảng CĐKT và BCKQHĐSXKD chứ nhỉ. nếu bảng cân đối số phát sinh không cần thì Bảng CĐKT cân được
 
Bảng cân đối kế toán của em thì cân
Bây giờ em phải làm sao hả các bác
Các bác chỉ giúp em cách nào để giải quyết vấn đề này nhé
 
bạn điều chỉnh lại số dư trên tk thuế gtgt trên bảng CĐ số phát sinh. sao cho bảng CĐ số phát sinh cân. Sau đó đối chiếu số dư trên tk thuế gtgt trên bảng CĐ số phát sinh với bảng CĐKT
 
bạn không phải lo lắng quá vậy. bạn làm bảng cân đối số phát sinh lại và gửi cho cơ quan thuế 1 bản BCTC thay thế là được thôi mà. chỉ cần gửi trước khi quyết toán là được.
 
Bạn Trannhu88 có thể nói cụ thể hơn được không?
Trước khi quyết toán là khi nào?
Các bác giúp em với
 
Bạn Trannhu88 có thể nói cụ thể hơn được không?
Trước khi quyết toán là khi nào?
Các bác giúp em với

Chào !
Có lẽ ý của bạn ấy là trước khi cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế. Và ý kiến như vậy là chính xác
 
chào bạn Trannhu88 bạn có thể nói rõ hơn cho mình đc k?
Trước khi quyết toán là khi nào vậy?
Phải làm lại 3 bản BCTC à. coi như BCTC cũ huỷ làm lại 3 BCTC nộp lại
 
Back
Top