T
CHÀO CÁC THÀNH VIÊN WEB KẾ TOÁN!
Bên mình đang quyết toán thuế. Bên mình có xuất khẩu bán hàng vào khu chế xuất, vì bán vào khu chế xuất nên hàng hóa hưởng thuế VAT 0%. Nhưng có một số tờ khai xuất khẩu, HQ bắt ghi chú: hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 20, phần II, thông tư 129/2008/TT-BTC ( nhưng thực tế hàng hóa bên mình là sản phẩm cơ khí, hàng nội địa trong nước bán hàng cho DN chế xuất). Vậy nên mình không hiểu lý do tại sao hải quan bắt bên mình ghi chú như vậy tren tờ khai???
Tất cả những tờ khai hải quan có ghi chú như vậy, bây giờ bên thuế không cho bên mình được khấu trừ khoản thuế VAT đầu vào của những mặt hàng đó nữa, Vậy anh chị nào rõ, giải thích giúp mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều!
Bên mình đang quyết toán thuế. Bên mình có xuất khẩu bán hàng vào khu chế xuất, vì bán vào khu chế xuất nên hàng hóa hưởng thuế VAT 0%. Nhưng có một số tờ khai xuất khẩu, HQ bắt ghi chú: hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 20, phần II, thông tư 129/2008/TT-BTC ( nhưng thực tế hàng hóa bên mình là sản phẩm cơ khí, hàng nội địa trong nước bán hàng cho DN chế xuất). Vậy nên mình không hiểu lý do tại sao hải quan bắt bên mình ghi chú như vậy tren tờ khai???
Tất cả những tờ khai hải quan có ghi chú như vậy, bây giờ bên thuế không cho bên mình được khấu trừ khoản thuế VAT đầu vào của những mặt hàng đó nữa, Vậy anh chị nào rõ, giải thích giúp mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều!

