Chào các bạn
Mình là một kế toán mơi về một DN kinh doanh thuốc BVTV, trong năm mình có nhận được 01 thông báo Chiết khấu bán hàng của một Cty phân phối số tiền là 188.005.000, vnd.
Hình thức chi trả cho DN mình là ghi âm số tiền CK này trên HĐ hàng mình mua sau
VD trên HĐ ghi như sau:
- Mat hang A giá trị 200.000.000, vnd
- CKBH -188.005.000, vnd
Giá thanh toán 11.995.000, vnd
Thuế suất 5% 599.750, vnd
Tồng giá trị thanh toán 12.594.750, vnd
Mình phải xử lý như thế nào với chứng từ này, nếu đơn thuần thì mình sẻ chịu 25% thuế TN về khoản này.
Mình không biết xử lý làm sao để hợp lý số tiền này để không phải chịu số thuế mà vẫn hợp lệ nhằm bù đắp khoản lỗ trong quá trình KD của DN mình
Rất mong sự giúp đở.
E.mail của mình
mkhoangvfc@yhaoo.com