Hạch toán thế nào khi HĐ xuất ra 70% của hợp đồng ??

  • Thread starter ltmt05
  • Ngày gửi
L

ltmt05

Sơ cấp
15/6/11
8
1
0
HP
Em có cái vấn đề này mong các bác giúp đỡ.
1.Cty em nhận 1 công trình xây tường bao trị giá 300.000.000đ, khi công trình hoàn thành được 70% tức là 210.000.000đ thì bên chủ đầu tư trả 210.000.000đ và họ bắt công ty mình phải xuất HĐ là 210.000.000đ, Vây mình phải hạch toán doanh thu thế nào với HĐ 210.000.000đ kia và chi phí ( vật liệu, nhân công, ....) sẽ hạch toán tương ứng với HĐ 210.000.000đ hay vẫn hạch toán chi phí theo giá trị hợp đồng là 300.000.000đ rồi sau đó treo chi phí tương ứng với doanh thu 90.000.000đ còn lại lên, chỉ kết chuyển chi phí tương ứng với HĐ 210.000.000đ kia ?
2. Còn 1 công trình đã hoàn thành xong họ đã thanh toán tiền, nhưng họ giữ lại 5% giá trị hợp đồng làm bảo hành, mình phải hạch toán thế nào với 5% đó. (Mình làm theo quyết định 48) mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vinhatax

Never Surrender !!!
18/8/10
166
1
16
Đà Nẵng
1. Trong hợp đông quy định thế nào thì làm như vậy. Nếu xuất hóa đơn thì phải có biên bản nghiệm thu theo từng hạng mục công trình. Nếu hợp đồng của Bác không chia ra từng hạng mục công trình thì chỉ được xuất hóa đơn khi có biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành. Giá vốn cũng tương tự... Nếu tập hợp chi phí cho từng hạng mục thì xuất giá vốn tương ứng với doanh thu !!!
 
Q

quyen 14984

Sơ cấp
30/5/11
17
2
0
41
sơn la
Thì theo hợp đồng của bạn ký với bên họ thui, bạn dựa vào hồ sơ thanh toán đợt một của bên kỹ thuật và hóa đơn bạn cung ghi nhân là thanh toán lần một.minh thấy chị kt cũ minh lam vay thui àh.
còn 5% kia bạn xem công trình của bạn thời gian là bao nhiêu.bên mình công trình thường là 1 năm nên
bên mình hoạch toán số tiền 5% đó vao "3386"
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Em có cái vấn đề này mong các bác giúp đỡ.
1.Cty em nhận 1 công trình xây tường bao trị giá 300.000.000đ, khi công trình hoàn thành được 70% tức là 210.000.000đ thì bên chủ đầu tư trả 210.000.000đ và họ bắt công ty mình phải xuất HĐ là 210.000.000đ, Vây mình phải hạch toán doanh thu thế nào với HĐ 210.000.000đ kia và chi phí ( vật liệu, nhân công, ....) sẽ hạch toán tương ứng với HĐ 210.000.000đ hay vẫn hạch toán chi phí theo giá trị hợp đồng là 300.000.000đ rồi sau đó treo chi phí tương ứng với doanh thu 90.000.000đ còn lại lên, chỉ kết chuyển chi phí tương ứng với HĐ 210.000.000đ kia ?

Bạn phải xác định được đây là loại hợp đồng gì? Trong hợp đồng xây dựng có phân biệt 2 loại để ghi nhận doanh thu và chi phí như sau:

Chuẩn mực kế toán số 15 nói:
Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng

22. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo 2 trường hợp sau:

(a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

(b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Trường hợp (a)

- Nếu 2 bên ký kết theo trường hợp (a) thì khi khách hàng thanh toán tiền, cty Bạn xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính, và ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trường hợp (b)

Khi khách hàng thanh toán tiền, Bạn chỉ ghi nhận nợ phải thu, không xuất hóa đơn, vì với trường hợp này chỉ xuất hóa đơn khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận giá trị thực hiện.

2. Còn 1 công trình đã hoàn thành xong họ đã thanh toán tiền, nhưng họ giữ lại 5% giá trị hợp đồng làm bảo hành, mình phải hạch toán thế nào với 5% đó. (Mình làm theo quyết định 48) mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.

- Bạn hạch toán trích trước chi phí bảo hành vào TK 335.

Nợ TK 154
Có TK 335

- Hết thời hạn bảo hành công trình xây, lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số trích trước chi phí bảo hành công trình lớn hơn chi phí thực tế phát sinh, phải hoàn nhập số trích trước về chi phí bảo hành còn lại, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

Có TK 711 - Thu nhập khác.


Bạn tham khảo thêm, tại Chuẩn mực kế toán số 15_Hợp đồng xây dựng
 

Xem nhiều