Em đi đóng tài khoản ngân hàng, NV ngân hàng làm sai thiếu tiền nên đã tự nộp tiền vào TK của công ty em, ghi là "A Nộp tiền mặt", khoản tiền này hạch toán làm sao, mọi người ơi chỉ em với
Đúng rồi bạn, bạn hạch toán 15000 này vào 711 để bù lại cái chi phí chuyển khoản 15000 kia.Khi em đi đóng Tk tại ngân hàng A, sau khi NV tính toán phí đóng tài khoản còn lại bao nhiêu thì sẽ làm ủy nhiệm chi chuyển qua TK ngân hàng B, chuyển xong rồi NV ngân hàng mới nói còn 3.000 tiền lãi quên tính nên số dư tài khoản vẫn còn 3.000đ, nếu làm đúng là phải còn 0đ, sau đó ngân hàng tiếp tục chuyển 3.000 còn lại đó sang cho TK ngân hàng B, nhưng do khác hệ thống ngân hàng nên có phí chuyển khoản là 15.000 và NV ngân hàng này đã tự nộp vào TK Cty em 15.000 và ghi là " Nguyễn Thị A Nộp tiền mặt". Vậy số tiền 15.000 ngàn này em có được ghi vào 711 không
15.000 Đ này cũng là chi phí chuyển khoản nhưng không được khấu trừ thuế đâu nhé!Đúng rồi bạn, bạn hạch toán 15000 này vào 711 để bù lại cái chi phí chuyển khoản 15000 kia.
Sao lại ko được khấu trừ Thuế bạn, đây vẫn là chi phí hợp lệ liên quan đến hoạt động kd mà. Chẳng qua do sai sót bên ngoài nên chi xong phải thu lại từ bên ngoài thôi.15.000 Đ này cũng là chi phí chuyển khoản nhưng không được khấu trừ thuế đâu nhé!
Nếu khấu trừ thuế bạn ăn gian nhà nước 15.000*25% = 3.750Đ rồi. Tại sao sai sót của ngân hàng mà bạn lại được hưởng số tiền khấu trừ thuế này? Chi phí này không được khấu trừ thuế thì mới không ảnh hưởng đến số tiền thuế TNDN nếu có hay không có sai xót này (không có bút toán liên quan 15.000 Đ)Sao lại ko được khấu trừ Thuế bạn, đây vẫn là chi phí hợp lệ liên quan đến hoạt động kd mà. Chẳng qua do sai sót bên ngoài nên chi xong phải thu lại từ bên ngoài thôi.
Ko phải đâu bạn, bạn đưa vào chi phí 15k nhưng cũng thu lại 15k từ nhân viên nên cơ bản là ko phát sinh gì lãi lỗ từ bút toán này.Nếu khấu trừ thuế bạn ăn gian nhà nước 15.000*25% = 3.750Đ rồi. Tại sao sai sót của ngân hàng mà bạn lại được hưởng số tiền khấu trừ thuế này? Chi phí này không được khấu trừ thuế thì mới không ảnh hưởng đến số tiền thuế TNDN nếu có hay không có sai xót này (không có bút toán liên quan 15.000 Đ)
Theo ý mình bạn phải hạch toán thế nào miễn không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và cũng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì mới đúng!Ko phải đâu bạn, bạn đưa vào chi phí 15k nhưng cũng thu lại 15k từ nhân viên nên cơ bản là ko phát sinh gì lãi lỗ từ bút toán này.
Tuy nhiên trong 15k chi phí kia có 1 chút xíu VAT đầu vào 10% nên lợi từ khoản này thôi, chính xác thì khoản 10% này ko được khấu trừ mới đúng, trừ khi công ty xuất lại hóa đơn cho nhân viên kia để nộp lại khoản thuế đó.