P
Các anh chị giúp em với,
Công ty em có mua một máy pha cà fe (máy + chi phí lăp đặt là 30T), em đã hạch toán tài sản(30T) khấu hao 3 năm và kê khai hóa đơn GTGT trong tháng 5. Tới t7, máy ko dùng được nên em trả lại cho người bán, họ đồng ý nhận lại và gửi cho em 1 tờ hoá đơn đỏ ghi giảm máy cà fe là 29T(công lắp đặt bên em phải chịu). Vậy em sẽ hạch toán trường hợp này nhw thế nào ạ?
Nôài ra, bên em cũng mua kính lắp nhà tắm với 5 hoá đơn trong t5(đã kê khai GTGT và hạch toán trên 2412). Đến t7, người bán mang đến 1 biên bản làm việc giwux công ty họ và cơ quan thuế chủ quản của họ nói hoá đơn GTGT mà họ xuất cho mình bị sai(ko có giá trị sử dụng) và đề nghị thu hồi lại toàn bộ hoá đơn đó, họ nói sẽ xuất lại hoá đơn khác trong t8 này.
Vậy xin hỏi em xử lý mấy tinh fhuoongs này thế nào ạ?
Mong mọi người giúp em với.
Cảm ơn ạ
Công ty em có mua một máy pha cà fe (máy + chi phí lăp đặt là 30T), em đã hạch toán tài sản(30T) khấu hao 3 năm và kê khai hóa đơn GTGT trong tháng 5. Tới t7, máy ko dùng được nên em trả lại cho người bán, họ đồng ý nhận lại và gửi cho em 1 tờ hoá đơn đỏ ghi giảm máy cà fe là 29T(công lắp đặt bên em phải chịu). Vậy em sẽ hạch toán trường hợp này nhw thế nào ạ?
Nôài ra, bên em cũng mua kính lắp nhà tắm với 5 hoá đơn trong t5(đã kê khai GTGT và hạch toán trên 2412). Đến t7, người bán mang đến 1 biên bản làm việc giwux công ty họ và cơ quan thuế chủ quản của họ nói hoá đơn GTGT mà họ xuất cho mình bị sai(ko có giá trị sử dụng) và đề nghị thu hồi lại toàn bộ hoá đơn đó, họ nói sẽ xuất lại hoá đơn khác trong t8 này.
Vậy xin hỏi em xử lý mấy tinh fhuoongs này thế nào ạ?
Mong mọi người giúp em với.
Cảm ơn ạ

