Chi phí sửa chữa công trình chưa bàn giao?

  • Thread starter trathituyetmai
  • Ngày gửi
T

trathituyetmai

Sơ cấp
30/10/09
7
0
1
TPHCM
AC cho em hỏi em có công trình năm 2010 đến nay vẫn chưa hoàn thành bàn giao. Trong thời gian đó có một số sản phẩm bên em lắp tại công trình bị hư thì bên em có thay thế và sửa chữa.
Các AC cho em hỏi chi phí đó cho vào tk nào? chi phí nhân công đi công trình như phòng trọ, tiền lương ngoài giờ,... thì em định khoản thế nào ạ?
Mong các anh, chị giúp em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
AC cho em hỏi em có công trình năm 2010 đến nay vẫn chưa hoàn thành bàn giao. Trong thời gian đó có một số sản phẩm bên em lắp tại công trình bị hư thì bên em có thay thế và sửa chữa.
Các AC cho em hỏi chi phí đó cho vào tk nào? chi phí nhân công đi công trình như phòng trọ, tiền lương ngoài giờ,... thì em định khoản thế nào ạ?
Mong các anh, chị giúp em.

Công trỉnh chưa bàn giao thì chi phí ghi nhận vào chi phí công trình theo tài khoản chi phí tương ứng. Một số chi phí vượt định mức hạch toán vào giá vốn.
 
T

trathituyetmai

Sơ cấp
30/10/09
7
0
1
TPHCM
Công trỉnh chưa bàn giao thì chi phí ghi nhận vào chi phí công trình theo tài khoản chi phí tương ứng. Một số chi phí vượt định mức hạch toán vào giá vốn.

Cám ơn anh đã trả lời câu hỏi của em. Anh cho em hỏi thêm:
Bên em là thương mại không phải xây lắp. Do sản phẩm bên em là đèn công nghệ cao nên vừa bán vừa thi công luôn. Nên em không có định mức.
Khi xuất sản phẩm thì hạch toán:
1/ Xuất kho: N154 C156
NHưng khi sản phẩm đó bị hư không sử dụng lại được, cũng không bán đem về kho lại thì em hạch toán sao ạ?
2/ Khi thay sản phẩm khác thì em định khoản như thế nào ạ?
3/ Các chi phí như tiền phòng, tiền cơm,... em cho vào 642 hay 154?
 
Sửa lần cuối:
T

trathituyetmai

Sơ cấp
30/10/09
7
0
1
TPHCM
không anh chị nào giúp em hết sao??????????????????
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cám ơn anh đã trả lời câu hỏi của em. Anh cho em hỏi thêm:
Bên em là thương mại không phải xây lắp. Do sản phẩm bên em là đèn công nghệ cao nên vừa bán vừa thi công luôn. Nên em không có định mức.
Khi xuất sản phẩm thì hạch toán:
1/ Xuất kho: N154 C156
NHưng khi sản phẩm đó bị hư không sử dụng lại được, cũng không bán đem về kho lại thì em hạch toán sao ạ?
2/ Khi thay sản phẩm khác thì em định khoản như thế nào ạ?
3/ Các chi phí như tiền phòng, tiền cơm,... em cho vào 642 hay 154?

1-2.Chi phí xuất sản phẩm khác thay hạch toán 154, tuy nhiên xét về định mức thi đã vượt, vi vậy hai bên chủ đầu tư (khách hàng) và bên cty bạn ( đơn vị nhận thầu thị công)
3. Chi phí ... tuỳ theo: nếu đó là của nhân viên văn phòng, tiếp thị kinh doanh thì hạch toán 642. Nếu của bộ phận thi công lắp đặt thì hạch toán 154.
 
N

nguyengiadoan

Cưỡi Ngựa Xem Hoa
1/11/09
122
1
18
Bình Phước
Cám ơn anh đã trả lời câu hỏi của em. Anh cho em hỏi thêm:
Bên em là thương mại không phải xây lắp. Do sản phẩm bên em là đèn công nghệ cao nên vừa bán vừa thi công luôn. Nên em không có định mức.
Khi xuất sản phẩm thì hạch toán:
1/ Xuất kho: N154 C156
NHưng khi sản phẩm đó bị hư không sử dụng lại được, cũng không bán đem về kho lại thì em hạch toán sao ạ?
2/ Khi thay sản phẩm khác thì em định khoản như thế nào ạ?
3/ Các chi phí như tiền phòng, tiền cơm,... em cho vào 642 hay 154?

Thầy Tồn cho em ý kiến với , theo em cái sản phẩm bị hư hỏng cái này
+ Nếu mang về thì phải ước tính giá trị thu hồi xong rồi ghi Nợ 152 ,có 154 thầy nhỉ
 
levanton

levanton

Cao cấp
Thầy Tồn cho em ý kiến với , theo em cái sản phẩm bị hư hỏng cái này
+ Nếu mang về thì phải ước tính giá trị thu hồi xong rồi ghi Nợ 152 ,có 154 thầy nhỉ

Đúng vậy, nhưng ở đề tài này, nội dung này có nêu:
trathituyetmai nói:
Khi xuất sản phẩm thì hạch toán:
1/ Xuất kho: N154 C156
NHưng khi sản phẩm đó bị hư không sử dụng lại được, cũng không bán đem về kho lại thì em hạch toán sao ạ?
2/ Khi thay sản phẩm khác thì em định khoản như thế nào ạ?

nên xem như giá trị thu hồi không có.
 

Xem nhiều