S
Xin cho e hỏi !
- E làm bên công ty tư vấn xây dựng,thiết kế mấy con đường GTNT chi phí chủ yếu là tiếp khách,tiền lương, hđ xăng...e hạch toán tất cả vào tk 642 vậy thì có đúng k?
- E lam bc thue TNDN tạm tính như sau: tập hợp doanh thu quí 1 là 100tr (dựa trên hóa đơn xuất ra), chi phí là 200tr (dựa trên hóa đơn mua vào) vậy là bị lỗ 100tr.E không có phân bổ chi phí theo công trình mà tập hợp đưa chung vào hết, nên bây giờ Chị quản lý thuế không đồng ý vì sao lại chênh lệch như vậy và bảo e phải làm lại phân bổ chi phí ra, có mấy công trình còn dở dang chưa xong.vậy bây giờ e phải phân bổ chi phí như thế nào? cách phân bổ chi phí? phân bổ theo tiêu thức nào và công thức? Mong các Anh Chị giúp e để e làm lại báo cáo quí.
- E làm bên công ty tư vấn xây dựng,thiết kế mấy con đường GTNT chi phí chủ yếu là tiếp khách,tiền lương, hđ xăng...e hạch toán tất cả vào tk 642 vậy thì có đúng k?
- E lam bc thue TNDN tạm tính như sau: tập hợp doanh thu quí 1 là 100tr (dựa trên hóa đơn xuất ra), chi phí là 200tr (dựa trên hóa đơn mua vào) vậy là bị lỗ 100tr.E không có phân bổ chi phí theo công trình mà tập hợp đưa chung vào hết, nên bây giờ Chị quản lý thuế không đồng ý vì sao lại chênh lệch như vậy và bảo e phải làm lại phân bổ chi phí ra, có mấy công trình còn dở dang chưa xong.vậy bây giờ e phải phân bổ chi phí như thế nào? cách phân bổ chi phí? phân bổ theo tiêu thức nào và công thức? Mong các Anh Chị giúp e để e làm lại báo cáo quí.

