Nhận tiền môi giới bds từ khách hàng thì hạch toán thế nào ạ?

  • Thread starter tomitavietnamcoltd
  • Ngày gửi
T

tomitavietnamcoltd

Guest
Chào Anh chị, em là dân kế toán mới.

Cty em làm bên tư vấn BDS, doanh thu chỉ nhận từ tiền môi giới BDS mà cty em lại mới thành lập.

Vậy số tiền nhận môi giới từ Khách hàng, em hạch toán vào tài khoản nào ạ?

Tài khoản PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 131, hay DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ (5113) hay tài khoản nào ạ?..

Và bút toán trích phần trăm cho người giới thiệu khách, em cho vào tài khoản nào được ạ...


Anh chị giúp em với ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kidstar147

Trung cấp
Theo mình bạn nên định khoản thế này:
Khi viết hóa đơn cho khách hàng: N131/C5113,C3331
Khi thu tiền: N111 hoặc N112/C131
Phần trăm cho người giới thiệu khách: N641/C111 hoặc 112 (số tiền còn lại sau khi trừ thuế TNCN)
Trừ thuế TNCN cho người giới thiệu khách: N641/C3335
(10% số tiền môi giới nếu có MST TNCN, 20% nếu không có MST TNCN)
 
T

tomitavietnamcoltd

Guest
Vâng, thanks Anh/Chị. Ví dụ thế này nhé: Thu tiền Môi giới của Ms Hiền Căn hộ 501 Ciputra: 6.000.000 đồng (Chủ nhà tư nhân, ko có MST, tức là bên em ko xuất hóa đơn)

Em phải hạch toán thế nào ạ? Anh/Chị giúp em với..
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

tomitavietnamcoltd

Guest
Như thế này thì hạch toán thế nào ạ...

Thu tiền từ chủ nhà tư nhân, bên em đều có hợp đồng môi giới, phiếu thu (tất nhiên chủ nhà tư nhân thì ko có dấu, MST). Như vậy có được coi là doanh thu hợp lý ko ạ..

Phần đồng là bên em làm vc với chủ nhà tư nhân. Anh chị nào có kinh nghiệm giải đáp giúp em với ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
K

kidstar147

Trung cấp
Cái này thì cũng tương tự như bạn bán xe cho người tiêu dùng thôi, là khách hàng cá nhân. Do đó bạn vẫn viết hóa đơn cho người ta bình thường, dù họ có lấy hay không lấy hóa đơn. Trên hóa đơn chỉ cần ghi tên, địa chỉ, (nếu pho to lại CMND nữa thì tốt). Nếu làm như vậy thì giao dịch của bạn mới gọi là hợp pháp.
 
T

tomitavietnamcoltd

Guest
Về chi phí tiếp khách ah..... Sếp em thường xuyên đi tiếp khách, và sếp cũng lấy hoá đơn, có nơi thì hoá đơn GTGT, ko ghi nội dung là phí tiếp khách, mà ghi danh sách món ăn.. như vậy có được ko ạ?
Có chỗ thì hoá đơn bán hàng. Như vậy có được coi là chi phí ko ạ, nếu dược thì em hạch toán thế nào dc ạ? Cả 2 TH trên...

Giúp em nhé!
 

Xem nhiều