Thu tiền phạt hạch toán ntn?

Cty em có một khoản thu tiền phạt công nhân do làm mất công cụ dụng cụ, em chưa biết phải hạch toán ntn? Mong các anh chị tư vấn giúp. Thanks!
 
Cty em có một khoản thu tiền phạt công nhân do làm mất công cụ dụng cụ, em chưa biết phải hạch toán ntn? Mong các anh chị tư vấn giúp. Thanks!

a. Nợ tk 1388
Có tk 153
b. Nợ tk 111,112,334
Có tk 1388
 
Nợ tk 1388
Có tk 153
b. Nợ tk 111,112,334
Có tk 1388
Tài sản bị mất thì hạch toán vào TK 1381 -Tài sản thiếu chờ xử lý chứ ạ !!!
+ Phát hiện tài sản thiếu:
Nợ TK 1381/ Có TK 15X
+ Xác định được nguyên nhân mất:
Nợ TK111/112/334
Có TK 1381
 
Cty em có một khoản thu tiền phạt công nhân do làm mất công cụ dụng cụ, em chưa biết phải hạch toán ntn? Mong các anh chị tư vấn giúp. Thanks!

1.Khi phát hiện tài sản mất (chưa xác định rõ nguyên nhân).

Nợ TK 1381
Có TK 153

2. Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388 - Phải thu khác) (Phần bắt bồi thường)
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)
Nợ các TK liên quan (theo quyết định xử lý)
Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).

3. Khi thu tiền của ngươi bồi thường, hạch toán:

Nợ TK 111,112..
Có TK 1388: phần công nhân bồi thương (nếu không trừ vào tiền lượng)
 
Tài sản bị mất thì hạch toán vào TK 1381 -Tài sản thiếu chờ xử lý chứ ạ !!!
+ Phát hiện tài sản thiếu:
Nợ TK 1381/ Có TK 15X
+ Xác định được nguyên nhân mất:
Nợ TK111/112/334
Có TK 1381
Theo mình cứ xử lý đơn giản theo bạn vinhatax
 
Ừm, làm như bạn Vina thì giảm lược nhiều hơn, vì là CCDC nên mình nghĩ nếu giá trị nhỏ thì làm như thế cho gọn.
 
Bạn ơi cho mình hỏi muốn gửi bài viết lên diên đàn phài làm như thế nào? mình có rất nhiều câu hoi muốn hỏi mà không biết phải gửi như thế nào
 
thu tiền nộp phạt ở kho bạc thì định khoản thế nào hả các bạn,cho mình hỏi với
 
Back
Top