Xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb?

  • Thread starter KHLY
  • Ngày gửi
KHLY

KHLY

Trung cấp
26/6/09
112
2
18
38
TP.HCM
Cả nhà giúp em với.
Trụ sở em có CN hạch toán phụ htuộc khác tỉnh, hàng tháng chỉ kê khai vat thôi. khi trụ sở xuất hàng cho CN sử dụng PXKKVCNB, CN bán hàng sẽ xuất hđ cho khách, sau đó cuối tháng trụ sở sẽ xuất cho CN hóa đơn theo số lượng CN đã bán được. cả nhà giúp em hạch toán cả 2 nơi trụ sở và CN luôn được không ạ? cảm ơn cả nhà nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Khi xuất hàng: Cty: Nợ 157/Có 155
CN: Nợ 003.
Xuất bán cho Cn: Công ty:Nợ 136/Có 512 Và Nợ 632/Có 157.
CN: Nợ 156/ Có 336 và Có 003
Bán hàng ra ngoài thì CN ghi nhận doanh thu giá vốn bình thường

Cả nhà giúp em với.
Trụ sở em có CN hạch toán phụ htuộc khác tỉnh, hàng tháng chỉ kê khai vat thôi. khi trụ sở xuất hàng cho CN sử dụng PXKKVCNB, CN bán hàng sẽ xuất hđ cho khách, sau đó cuối tháng trụ sở sẽ xuất cho CN hóa đơn theo số lượng CN đã bán được. cả nhà giúp em hạch toán cả 2 nơi trụ sở và CN luôn được không ạ? cảm ơn cả nhà nhiều.
 
N

nhungnt157

Sơ cấp
13/10/12
9
0
0
38
ha noi
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Em cũng đang gặp vấn đề như vậy mà chưa giải quyét được, cả nhà giúp em với, phần diễn giải trên em chưa hỉu lắm
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Cụ thể chỗ nào chưa hiểu?
Em cũng đang gặp vấn đề như vậy mà chưa giải quyét được, cả nhà giúp em với, phần diễn giải trên em chưa hỉu lắm

Hàng khuyến mãi, biếu tặng đều phải có chương trình và được đăng ký với Sở thương mại (nếu khuyến mãi trong tỉnh) hoặc Bộ thương mại về số lượng, thời gian.
Hạch toán vào chi phí.
Chào cả nhà
mình có vấn đề này mong cả nhà chỉ giáo giúp nhé
công ty mình là công ty chuyên phân phối dụng cụ y tế trong nước.
Hàng tháng công ty mình đều có hàng khuyến mại, tặng cho khách hàng (các bác sĩ) dùng thử.
Hàng này vẫn phải lập hoá đơn giá trị gia tăng bình thường đúng ko cả nhà?
Giá của hàng này tính vào chi phí???
Có luật nào quy định số lượng hàng biếu tặng tối đa là bao nhiêu ko cả nhà?hay mình muốn tặng bao nhiêu thì tặng?
 

Đính kèm

  • The le chuong trinh khuyen mai.doc
    37 KB · Lượt xem: 3
  • The le chuong trinh khuyen mai.doc
    37 KB · Lượt xem: 3
KHLY

KHLY

Trung cấp
26/6/09
112
2
18
38
TP.HCM
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Khi xuất hàng: Cty: Nợ 157/Có 155
CN: Nợ 003.
Xuất bán cho Cn: Công ty:Nợ 136/Có 512 Và Nợ 632/Có 157.
CN: Nợ 156/ Có 336 và Có 003
Bán hàng ra ngoài thì CN ghi nhận doanh thu giá vốn bình thường

Em lấy ví dụ nhờ Anh DinhSu xem giúp em hạch toán đúng chưa nhé:
Trụ sở:
- Gửi hàng dùng PXK cho CN: N157/C156: 20g*10=200
- Cuối tháng trụ sở xuất hđ cho CN theo sl cn đã bán
N136: 60.5
C512: 5g*11=55
C3331: 5.5
- Phản ánh giá vốn: N632/C157: 5G*10=50

CHI NHÁNH:
- CN Nhận hàng: No 003: 200
- CN bán hàng cho khách xuất hđ:
N111:60.5
C511: 5G*11=55
C3331: 5.5

Ghi Có 003: 50
- CN Nhận hóa đơn
N 156: 55
N 133: 5.5
C 336: 60.5
- Phản ánh giá vốn: N632/C156: 55
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Uh, nhưng như vậy CN bán hàng bằng giá vốn mua vào ah?
Em lấy ví dụ nhờ Anh DinhSu xem giúp em hạch toán đúng chưa nhé:
Trụ sở:
- Gửi hàng dùng PXK cho CN: N157/C156: 20g*10=200
- Cuối tháng trụ sở xuất hđ cho CN theo sl cn đã bán
N136: 60.5
C512: 5g*11=55
C3331: 5.5
- Phản ánh giá vốn: N632/C157: 5G*10=50

CHI NHÁNH:
- CN Nhận hàng: No 003: 200
- CN bán hàng cho khách xuất hđ:
N111:60.5
C511: 5G*11=55
C3331: 5.5

Ghi Có 003: 50
- CN Nhận hóa đơn
N 156: 55
N 133: 5.5
C 336: 60.5
- Phản ánh giá vốn: N632/C156: 55
 
KHLY

KHLY

Trung cấp
26/6/09
112
2
18
38
TP.HCM
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Uh, nhưng như vậy CN bán hàng bằng giá vốn mua vào ah?

Đúng vậy đó Anh, vì Bên em muốn nộp thuế VAT tập trung ở 1 nơi là trụ sở á.
Sẵn Anh cho em hỏi nếu em hạch toan nghiệp vụ của CN vào sổ sách của trụ sở luôn thì hợi phức tạp (vì doanh thu, giá vốn đều tăng lên 1 khoản, và có tới 2 tk 156, 632), như vậy có hợp lý không? hay là em hạch toán trụ sở riêng, CN riêng rồi cuối tháng tập hợp về tính thuế TNDN ở trụ sở (làm đúng trình tự dù không PS thuế TNDN ở CN). Nhờ Anh cho ý kiến giúp em nhé. cảm ơn Anh.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Anh vẫn ko hiểu, ở chi nhánh có mst riêng thì phải báo cáo VAT riêng chứ, đầu vào của hàng hóa bằng đầu ra nhưng còn các chi phí khác thì sao? Làm gì có chuyện báo cáo thuế tập trung? Hóa đơn CN xuất (đầu ra) và hóa đơn mua hàng, các chi phí khác (đầu vào) thì CN báo cáo thuế chứ? Còn công ty xuất hóa đơn cho CN và các nơi khác thì Công ty báo VAT đầu ra chứ?
Nếu ht độc lập thì phải có sổ sách riêng cho CN và tính lãi lỗ tại CN chứ, còn nộp thuế TNDN thì có thể chung về công ty khi báo cáo hợp nhất.
Đúng vậy đó Anh, vì Bên em muốn nộp thuế VAT tập trung ở 1 nơi là trụ sở á.
Sẵn Anh cho em hỏi nếu em hạch toan nghiệp vụ của CN vào sổ sách của trụ sở luôn thì hợi phức tạp (vì doanh thu, giá vốn đều tăng lên 1 khoản, và có tới 2 tk 156, 632), như vậy có hợp lý không? hay là em hạch toán trụ sở riêng, CN riêng rồi cuối tháng tập hợp về tính thuế TNDN ở trụ sở (làm đúng trình tự dù không PS thuế TNDN ở CN). Nhờ Anh cho ý kiến giúp em nhé. cảm ơn Anh.
 
KHLY

KHLY

Trung cấp
26/6/09
112
2
18
38
TP.HCM
Ðề: Hạch toán giúp em nghiệp vụ xuất hàng cho cn sử dụng pxkkvcnb

Anh vẫn ko hiểu, ở chi nhánh có mst riêng thì phải báo cáo VAT riêng chứ, đầu vào của hàng hóa bằng đầu ra nhưng còn các chi phí khác thì sao? Làm gì có chuyện báo cáo thuế tập trung? Hóa đơn CN xuất (đầu ra) và hóa đơn mua hàng, các chi phí khác (đầu vào) thì CN báo cáo thuế chứ? Còn công ty xuất hóa đơn cho CN và các nơi khác thì Công ty báo VAT đầu ra chứ?
Nếu ht độc lập thì phải có sổ sách riêng cho CN và tính lãi lỗ tại CN chứ, còn nộp thuế TNDN thì có thể chung về công ty khi báo cáo hợp nhất.

Đúng rồi anh, CN bên em báo cáo thuế VAT hàng tháng riêng. vì CN em không có mua hàng nơi khác, cũng không phát sinh những chi phí khác. CN em hạch toán phụ thuộc, mà em tìm hiểu thì phụ thuộc thì có thể hạch toán chung sổ sách cty, chỉ có báo cáo vat thì riêng. tại vì CN và trụ sở đều do mình em hạch toán nên tính hạch toán chung sổ cty cho đơn giản.
 

Xem nhiều