B
Hi cả nhà,
Trong phần HTKK 3.0 có 1 số thay đồi trong biểu mẫu.
Theo em hiểu như thế này có đúng không ạ.
1. Trong bảng kê mua vào:
Bên em làm về sản xuất nhôm kính chịu thuế 10%
nên em vẫn kê bình thường vào mục hàng hoá DV dùng riêng chịu thuế đủ đk khấu trừ.
Còn nếu có hoá đơn nào bị quá hạn, hoặc trên 20tr mà chuyển khoản thì e cho vào HHDV dùng riêng chịu thuế k đủ đk khấu trừ.
Còn các mục còn lại em không phải kê gì, vì bên em cũng không có đại lý.
2. Bảng kê bán ra thì kê bình thường vào mục chịu thuế 10%
Em hiểu như vậy đúng chưa nhỉ????:015:
Trong phần HTKK 3.0 có 1 số thay đồi trong biểu mẫu.
Theo em hiểu như thế này có đúng không ạ.
1. Trong bảng kê mua vào:
Bên em làm về sản xuất nhôm kính chịu thuế 10%
nên em vẫn kê bình thường vào mục hàng hoá DV dùng riêng chịu thuế đủ đk khấu trừ.
Còn nếu có hoá đơn nào bị quá hạn, hoặc trên 20tr mà chuyển khoản thì e cho vào HHDV dùng riêng chịu thuế k đủ đk khấu trừ.
Còn các mục còn lại em không phải kê gì, vì bên em cũng không có đại lý.
2. Bảng kê bán ra thì kê bình thường vào mục chịu thuế 10%
Em hiểu như vậy đúng chưa nhỉ????:015:

