N
Em đang trong quá trình nhận việc bàn giao từ 1 kế toán cũ của công ty ( Cô này không phải là kế toán chuyên nghiệp mà chỉ là dân tay trái thấy em gái chưa tuyển được KT vất vả nên ra tay làm giúp)
Trong quá trình bàn giao em thấy :
Chi phí bốc xếp, vận chuyển, DO, THC của hàng nhập khẩu không cho vào tính giá vốn mà cô ấy cho vào TK 642 chứ không cho vào giá vốn. Hàng mua theo giá CIF nhập khẩu tại cảng
Thực ra em vẫn chưa hiểu lắm về cái này vì em vẫn băn khoăn hạch toán như thế là không đúng.Em đã có ý kiến nhưng cô ấy nhất quyết không chịu điều chỉnh sổ sách mà chỉ bàn giao cho em đúng số liệu đang có. Em hỏi tại sao thì được trả lời là : Phí, lệ phí bản chất nó là chi phí, cho vào đấy không có gì sai hơn nữa cho vào đấy thì sau này các khoản chi phí khác như hoa hồng của mình có thể được cao hơn do tổng của 10 loại chi phí được trừ cao. Và BCTC 6 tháng đầu năm cô ấy cũng đã nộp rồi. Em có hỏi nộp cho ai thì ko được trả lời ạ.
Giờ em không biết làm sao. Anh chị nào biết giải thích giùm em. Cô ấy làm thế có được không ạ?Điều này có ảnh hưởng gì đến CP khi em tính thuế TNDN không?Nêu có thì em nên xử lý thế nào a? DN của em là DN thương mại ạ
Trong quá trình bàn giao em thấy :
Chi phí bốc xếp, vận chuyển, DO, THC của hàng nhập khẩu không cho vào tính giá vốn mà cô ấy cho vào TK 642 chứ không cho vào giá vốn. Hàng mua theo giá CIF nhập khẩu tại cảng
Thực ra em vẫn chưa hiểu lắm về cái này vì em vẫn băn khoăn hạch toán như thế là không đúng.Em đã có ý kiến nhưng cô ấy nhất quyết không chịu điều chỉnh sổ sách mà chỉ bàn giao cho em đúng số liệu đang có. Em hỏi tại sao thì được trả lời là : Phí, lệ phí bản chất nó là chi phí, cho vào đấy không có gì sai hơn nữa cho vào đấy thì sau này các khoản chi phí khác như hoa hồng của mình có thể được cao hơn do tổng của 10 loại chi phí được trừ cao. Và BCTC 6 tháng đầu năm cô ấy cũng đã nộp rồi. Em có hỏi nộp cho ai thì ko được trả lời ạ.
Giờ em không biết làm sao. Anh chị nào biết giải thích giùm em. Cô ấy làm thế có được không ạ?Điều này có ảnh hưởng gì đến CP khi em tính thuế TNDN không?Nêu có thì em nên xử lý thế nào a? DN của em là DN thương mại ạ

